您好 没有存入对公账户 不应该这样写分录 请问支付的时候 发票收到了吗
老师你好,请问一下 我刚接手了一家绿化工程公司会计,之前有笔工程款开了发票要收款 因为这个工程还没有开工 贷了:工程结算 现在收到了50万,是对方支付的预付账款。 请问老师现在这50万的预付账款要怎么出分录入账才正确啊?要冲之前开票的款吗?还是要单独挂预收账款
老师你好:我想问下,就是老板以现金的名义支付的工程款,没走银行的,因为对公账户还没办好,但是这工程款急着要付,工程款也算老板的投资款,我到时做账的分录可以写:借:在建工程 贷:实收资本吗?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,我想请教一个问题,就是我们是建筑工程公司,工程已经做了,但是对方目前没有款付,只有农民工工资账户有钱可以付给我们工程款,但是如果对方用农民工工资账户付给我们的话,我们自己怎么入账呢?老板现在想用对方的农民工工资账户的付款这个方法去拿钱,然后去发放我们公司自己人员的工资,这个可行吗?有解决办法吗?
你好..比如:A公司是母公司,B公司是子公司 现在因为一项目,B公司需要贷款.A公司与银行签订合同.. 当时放的这笔贷款是在A公司的账户, 借:银行存款 贷:长期借款 A公司作为监管账户一直直接对接项目方支付工程款 借:在建工程 贷:银行存款 现在之前的凭证有2笔业务看不懂,麻烦回答一下 1⃣️:这个账户的钱支付完了以后把在建工程打包转至其他应收款 借:其他应收款 贷:在建工程 因为这个项目后期还有付款,账户钱已支付完.后期的花费也是在其他应收款里面记着 2⃣️:B公司在账户钱支付完了以后,自己支付了项目应还本金,因此A公司要冲减长期借款,A公司的分录是这样写的 借:长期借款 贷:其他应付款 现在没看懂的是,B公司还本A公司冲减长期借款.为什么是贷其他应付款 第二现在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
我想问一下就是一个店两个人投资,但是投资比列不知道差钱就补进去,两个人投资额度不一样,收到一些定金一些尾款,其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款,怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
老师,我新增一个管理费用的科目的时候,把他的余额登记在贷方了,所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额,只有在利润表体现,就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致,差的就是新增科目的这个数,现在7.8月份的账已经结了,现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
老师,我们卖手机,打算清库存,售价低于成本价销售怎么做账务处理
委托报关协议是不是要电子口岸卡登陆才可以
实务中是不是避免用以前年度损益调整
郭老师,客户还有20万货款收不回来,我要怎么做比较能减少损失
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录,地皮不是公司的要交房产税吗
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报,还是按照劳务报酬所得申报
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
老师你好:有发票的!
老师那我这笔账应该怎么体现?
借:在建工程 贷:其他应付款-法人
老师,那做往来账的话,到时这笔费用还回法人, 法人再存进去才能体现实收资本是吗?
是的 正常应该这样操作比较合规
老师:如果不做往来账不好体现是吧?
不做往来账不好体现 是的
好的,我明白了!谢谢老师!
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快