你好 这情况可以找税局帮查询 一下 ,看看具体原因。
老师小微企业企业所得税率是多少
你好老师,请问一下所得税年终汇算清缴调减的金额需要次年做会计分录吗?
老师,目前,如果员工的工资薪金是0还需要申报个人所得税吗?
老师,我们目前有员工因为和公司要解除劳动合同的问题,公司就没有给员工收入,那这种情况还需要报个人所得税吗?
老师好 应收往来单位贷款利息,借方 应收利息 同时冲减财务费用?贷方记无票收入可以吗
老师,我们是建筑公司,给员工年底发放的奖金,做成高温补贴和暖气补助可以吗?有金额限制吗?或者是有其他的要求吗?
老师,你好,我问哈我们公司没有入账的专票,在电子税务局里面可以勾选抵扣吗?
老师,我用MI01,MI04,MI07,完成了盘点差异,不小心被我用MI02删除了MI01生成的凭证号,请问怎么解决啊,谢谢!
股权转让是什么意思?
你好!个税申报在哪里点进去?
老师,异地预交的时候把计税金额填成了不含税金额,导致少交了怎么办?能补缴吗
你好, 异地预缴的税额各地有差异,需要按照你项目所在地的税务局规定进行预缴。 这个不是统一的政策。
省内预缴的,销售额我填成了不含税金额,我看了一下算出来的税额,他是把不含税的又除了了一个1.09计税,说明当初申报的时候要填含税金额
您好 预缴税款是按不含税的金额计算的。 你预缴有错误,你需要做更正。
老师,好奇怪,预缴的时候填写增值税预缴税款表里面的销售额到底是填含税的还是不含税的?我填的是不含税的,发现完税后的缴款书上计税基础变成了不含税金额再除以1.09了
您好 那您就填写含税的,然后再用含税的金额除以1点零九最终就是用不含税的金额计算的税款
当初在学堂问的都是说填不含税,所以直接填了申报了,完税凭证下来才发现计税基础错了,现在这种情况怎么办?重新补申报吗?
还是待下一次开票的时候把这次的加上一起申报
您好您这种情况您需要和您项目所在地的税务局联系。按照税务局说的处理,因为预缴各地有差异。而且你这是一种错误的情况,需要按照你项目的要求的处理。