您好, 签订的是什么合同呢?
老师,成立的劳动个体服务部,给建筑安装公司承接的清包工业务,开具的劳务费,应该属于建筑安装业征收,还是属于服务业征收税收
老师,给工程提供灯具及安装完成这种属于劳务还是建筑服务
老师,公司签了工地合同,安装灯具线路的时候是请别个个体来安装的,请问这个是属于灯具安装服务,还是劳务?
老师,我公司为某公司的工程项目销售管材并提供安装服务,发票是按销售货物13个点开具的,安装服务是购买了建筑劳务公司的劳务,请问劳务公司要怎么开票给我公司,属于建筑服务吗?发票需要注明项目名称吗?
吊车带人提供风电设备安装及风电设备更换(需要吊上去安装),属于装卸搬运收入还是建筑服务-工程服务?
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
请给出一般纳税人销项票未勾选的分录,以及增值税的完税证明分录。
老师这种情况怎么办?
正常来说。销售包安装那就是销售商品。销售和安装分开就属于一个销售一个安装。
销售包安装,安装费就开在销售货物里面,销售和安装分开,就一个开货物,一个开安装服务吗?
是的是的 就是这样处理。
如果我请对方安装,给我开了建筑服务的发票,我核定的是货物,是不是开回来的票,我就抵扣不了增值税了
您收到的进项可以抵扣销项。
我们核定的是货物,开回来的服务,可以抵扣货物的增值税吗?
可以抵扣增值税的有疑问吗?
是的,有疑问
可以抵扣增值税的 没有文件说不能抵扣 没有文件说进项要一一对应
但是应该出现服务那栏,不会出现在货物那一栏吧?
您好您方便截图发来看一下吗?
还没有申报呢
你好 那您说的 应该出现服务那栏,不会出现在货物那一栏 现在说的不是进项的问题吗 ?
进项就填写当期认证抵扣的进项就可以了
不是增值税的问题了,是出现在货物那栏还是服务那栏的问题
您是又一个问题了吗?
嗯呢,是滴
您好 您问题变了您需要提示老师一下,老师的思维还停留在您第一个问题呢。 安实际,销售商品就填写销售商品,那一栏 列 提供服务就填写在提供服务等那一列。
好的,谢谢老师,进项回来的服务也填自动生成在服务那一栏是吗?
进项不分服务和商品,就填写附表②在当期认证抵扣的进项。你是不是第一次报增值税的申报表?您看一下附表二竟有什么。 后面回复您第二个问题是指销售额。