您好, 签订的是什么合同呢?
老师,成立的劳动个体服务部,给建筑安装公司承接的清包工业务,开具的劳务费,应该属于建筑安装业征收,还是属于服务业征收税收
老师,给工程提供灯具及安装完成这种属于劳务还是建筑服务
老师,公司签了工地合同,安装灯具线路的时候是请别个个体来安装的,请问这个是属于灯具安装服务,还是劳务?
老师,我公司为某公司的工程项目销售管材并提供安装服务,发票是按销售货物13个点开具的,安装服务是购买了建筑劳务公司的劳务,请问劳务公司要怎么开票给我公司,属于建筑服务吗?发票需要注明项目名称吗?
吊车带人提供风电设备安装及风电设备更换(需要吊上去安装),属于装卸搬运收入还是建筑服务-工程服务?
老师,公司预存款充值电信公司费用拿来了收款收据是可以直接做管理费用-通讯费吗
请问 我们是旅游公司,帮客人购买机票,机场开具电子行程单,购买方填机场还是我们旅游公司啊
老师好,公司是一般纳税人,有时候计提增值税,有时候不计提增值税,我现在直接做一笔分录补计提可以不
老师好,申报增值税报表,收入是填含税的还是不含税的?
之前付给供应商的货款是 3万 ,后面销售不好退了7千的货给供应商 ,供应商后面只转了6千块钱过来剩下的一千说是退货运费 和产品破损的费用 这笔账怎么做呢 做内账的
老师,请问我现在更正7月和8月的个税申报,是先更正8月还是先更正7月,谢谢!
老师你好:请问实际支付给职工的应付职工薪酬中的金额是填会计账上的借方余额,还是填代扣代微正常工资薪金所得的金额,
公司购买电脑,不作为固定资产需要销售,有进项,怎么写会计分录?
你好老师,公司在2023年做了未开票收入申报增值税,现在来开票,会计分录如何做
老师,我9月开办的新公司,但是我顺序当时有出入。因为实际情况,9月无实缴资本,但是先签订了采购固定资产的合同,对方先把5万元设备发票开进来了。10月才有实缴资本和付款动作。那么10月初这个报税里面,账,好像就有点乱。我交了印花税,但是资本是按0填写但是税务系统里面提示不对。这个按5万元填写吗?
正常来说。销售包安装那就是销售商品。销售和安装分开就属于一个销售一个安装。
销售包安装,安装费就开在销售货物里面,销售和安装分开,就一个开货物,一个开安装服务吗?
是的是的 就是这样处理。
如果我请对方安装,给我开了建筑服务的发票,我核定的是货物,是不是开回来的票,我就抵扣不了增值税了
您收到的进项可以抵扣销项。
我们核定的是货物,开回来的服务,可以抵扣货物的增值税吗?
可以抵扣增值税的有疑问吗?
是的,有疑问
可以抵扣增值税的 没有文件说不能抵扣 没有文件说进项要一一对应
但是应该出现服务那栏,不会出现在货物那一栏吧?
您好您方便截图发来看一下吗?
还没有申报呢
你好 那您说的 应该出现服务那栏,不会出现在货物那一栏 现在说的不是进项的问题吗 ?
进项就填写当期认证抵扣的进项就可以了
不是增值税的问题了,是出现在货物那栏还是服务那栏的问题
您是又一个问题了吗?
嗯呢,是滴
您好 您问题变了您需要提示老师一下,老师的思维还停留在您第一个问题呢。 安实际,销售商品就填写销售商品,那一栏 列 提供服务就填写在提供服务等那一列。
好的,谢谢老师,进项回来的服务也填自动生成在服务那一栏是吗?
进项不分服务和商品,就填写附表②在当期认证抵扣的进项。你是不是第一次报增值税的申报表?您看一下附表二竟有什么。 后面回复您第二个问题是指销售额。