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老师,您好!支付加工费分录如何做好呢?

2021-02-02 20:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-02 20:36

你好 你们提供材料 对方给你加工的吗

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快账用户4365 追问 2021-02-02 20:39

是的,支付加工费,对方开专票,税费如何处理呢?

是的,支付加工费,对方开专票,税费如何处理呢?
是的,支付加工费,对方开专票,税费如何处理呢?
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齐红老师 解答 2021-02-02 20:52

借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 贷:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 贷:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 贷:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:库存商品 贷:委托加工物资

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你好 你们提供材料 对方给你加工的吗
2021-02-02
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您好 请问是加工产品的发票吗
2021-12-15
你好这个要计入借应付职工薪酬—福利费
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你好,这样不行的,借应付账款,贷应付职工薪酬
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