同学你好,认证后是填第2行;

我们小规模单位,生产酱油,一部分租的厂房和设备每年支付13万多,一部分我们自己花出去的9万多,自己花出去的记到固定资产并计提折旧,租的支付的租赁费,我们是记到制造费用还是记到管理费用—厂房租赁费,应该记到哪个里面呢,不明白
老师,补缴调整的社保的费用发工资的时候需要扣掉吗? 比如12月份补缴8-9月份调整的社保金额的部分
只有社保,没报个税,怎么填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的薪酬
老师,我公司向银行贷款了35万,借给了个人,但是个人还款的时候没有还给对公账户,而是直接还给了银行的贷款账户,请问这个分录怎么做?请教!
老师企业所得税季度不缴费年度汇算清缴一起交可以吗
老师,个体户查账征收,不用做账,有风险没呀
老师你好!公司买的茶具怎么做账呢
企业社保基数调整,有抵扣社保部分,抵扣部分的会计分录应该怎么补平
小规模免增值税的额度,做账时转入营业外收入科目吗?
老师,非关联企业间的其他应收款会有什么风险?对投资方的其他应收款有风险吗?
我们公司账上没车,认证的通行费电子发票税额是7.32,然后我在附表2第23行进项税额转出填写了7.32,这7.32影响附表4加计扣除吗?我们是加计抵减10%的
同学你好 这个认证后又转出,是不影响的;
我看附表4加计扣除那里本期发生额的数包含进项税额转出的数呢,怎么没影响?
同学你好,这前计入了进项,后来又转出的,相当于一加一减,
附表4加计扣除那里本期发生额是用第2行*10%的数值,进项税额23行转出了7.32,加计抵减按说也应该减少10%啊?也不知道我说清楚没有
同学你好,是进项税额×10%填在附表4 6栏的本期发生额,进项税额转出×10%是填在本期调减额
老师,填了进项税额转出有风险吗?要是有风险,7.32元金额不大,我是不是还不如不体现?
同学你好,最好我们还是不体现这个7.32
如果不体现,那就只能正常抵扣了,一旦被查到,账上没车,却抵扣了增值税,会不会涉及多抵扣的问题啊?