填写税前的,不含增值税 扣除是收入*20%
老师,财产租赁所得如何申报个税,我是指的实操,比如增员的时候,是不是不用写雇员,任职类型就写其他,然后填收入的时候,比如说收入10000,填进去后减除费用怎么还是800,系统更改不了,不是按照收入的80%为应纳税所得额吗
自然人税收系统中,申报一般劳务报酬所得,收入及减除填写中:以税后收入为5500为例,收入填写是(税前还是税后收入?)系统自动生成的费用是什么?
为什么个人劳务报酬1500,按公式计算出来需要交140的个税,但是填报到个税申报系统里,计算出来不需要交税呢?费用300是填写1500后系统自动生成的,而且减除费用不应该是800吗
公司的小规模旅行社, 总收入:339324元,其中开票收入(减按1%开票)78579.95元,未开票收入260804.05元 可抵减成本票:115105.5元 再填写增值税申报表,附表一的时候,系统只生成了开票金额,加入未开票金额后,系统提示:没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额(其中1%征收率)”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入(未开票收入+已开票收入),第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表
这个月缴纳6月开发票需缴纳增值税及附加税合计6000,怎么记账?具体分录是什么?
我们旭源超市报税登录时选企业还是选自然人
老师,外账进销存全部进项发票都入账,财务软件也要同步入账吗,待认证会很大,会被要求退税?怎么办?可以按本月销售来选择进项发票入账吗,这样财务软件里的库存就不会很大
计提消费税:借 税金及附加 贷 应交税费—应交消费税,对吗
老师晚上好,这个月计提的专项储备不足,超出的部分可以计入成本吗
老师我第一季度的季末数填错,导致第二季度季初数也错,这个可以改吗?怎样改啊,当时也没注意
请问一下老师,我们搞活动请人,总共一人3百元,请问需要申报个税吗
老师,我们劳务公司收到预收款是不是就要确认收入,缴纳税款?但是甲方要求后期再开票,现在不开票,这种情况该怎么处理呢
劳务报酬年度不超6万,汇算清缴可以退之前预交的税款吗
符合小微企业,335,是按一年的总额数,还是从开业起到目前为止的总额数?公司2024年9月份成立
这里的费用是怎么算出来的?
你好 前面的收入*20%的
这里的费用是什么的费用,为什么要计算出来?一般劳务报酬所得税是最终缴税的费用?
你好 应纳税所得额 = 劳务报酬(少于4000元) - 800元 应纳税所得额 = 劳务报酬(超过4000元) × (1 - 20%) 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数 说明: 1、劳务报酬所得在800元以下的,不用缴纳个人所得税; 2、劳务报酬所得大于800元且没有超过4000元,可减除800元的扣除费用; 3、劳务报酬所得超过4000元的,可减除劳务报酬收入20%的扣除费用;
税前6875的收入,应纳税劳务报酬所得额为5500,应纳税额为1100,想问:实际税后收入为6875-1100=5775,这样理解对吗
你好 是的 可以这么理解的