这个是拨付给工会了,后面转工会做借其他应付款贷银行的

请问老师,工会经费6月计提,借:管理费用~工会经费 贷:应付职工薪酬~工会经费 借:应付职工薪酬~工会经费 贷其他应付款~工会经费 等7月缴纳时借:其他应付款 贷:银行存款。是不是太繁琐了?
工会经费返还时为什么计入其他应付款?计提时:借管理费用贷应付职工薪酬—工会经费,返还时,借:银行存款 贷:应付职工薪酬—工会经费不就可以了嘛,为什么返还时是计入其他应付款
老师,单位工会经费分录编制如下对吗, 计提时 借:管理费用-工会经费 贷:其他应付款 缴纳时 借:其他应付款 贷:银行存款 收到工会经费回拨时 借:银行存款 贷:应付职工薪酬 对吗?
借银行存款 贷应付职工薪酬,工会经费 借应付职工薪酬,工会经费 借管理费用负数 ,老师,工会经费返还款这样做是不是应付职工薪酬的都应该是负数,因为计提时已经这样做一次了。
工会经费,计提1221.32.借,管理-工会经费 贷应付职工薪酬-工会经费1221.32。缴纳的时候 借应付职工薪酬-工会经费1221.32贷银行存款 发放工资的时候,借应付职工薪资-工资 51075.91贷银行存款48345.89其他应收款-社保2578.02应付职工薪酬-工会经费152 这样的话应付职工薪酬-工会经费152就多出来了贷方余额,就不平了。是哪里错了呢。
请教老师:因修剪园区草坪,此事项作为一项专门的劳务与一自然人签定了劳务合同,我公司代扣代缴劳务个税,此项业务支出从计提费用、发放费用、代扣代缴个税,一套完整的会计分录是怎样的?
老师,现在做账,凭证后面需要附打印出来的电子发票吗?不打印,可以吗
zhubo从另一个公司跳槽到我们公司,对方让我们付款给他们,他们开的是现代服务信息服务费专票可以抵扣吗
老师,那我9末的结转应该怎么做呀,我刚接手,做账的时候采购和销售商品的时候都直接把应交增值税销和进项放进去了,结果我们家不给客户开发票,供应商也没给我们开发票,我月末应该怎么结转增值税咋
单位销项发票不开,进项发票对方这个月的还没及时给开,我应该怎么算这个月的增值税
请问老师,怎么区分行政诉讼的管辖是中级还是基层?
小规模纳税人一般纳税人常用税率及行业是什么
请问老师,对派出所、税务所、工商所作出的行政行为不服,被申请人是谁,复议机关是谁?
老师,小规模开发票,老板觉得应该收点税点钱。要收多少
@董孝彬老师你好,我来报喜啦,我中级终于考过了,特意前来感谢您,谢谢谢谢!
老师你好,转回工会银行存款不是增加吗,怎么是在贷方
你现在公司账户收到做借银行贷其他应付款,后面是企业账户转工会,
借其他应付款贷银行了
老师,这个流程是不是,我们"应付职工薪酬—工会经费”这笔缴纳的费用是拨付给工会组织了,后来一定比例返还到企业账户这笔钱是要转给我们单位工会的?
是的,是这个流程,是的
谢谢老师
好我先回复别的学员了