同学你好,工资最好计提
劳务派遣公司支付工资的分录为借:其他应付款—人工费。贷:银行存款 计提工资时借:主营业务成本 贷方应该填什么
总经理,用自己的钱付的员工工资,公司可以直接转账给总经理吗?我们是物流配送公司人员工资是做成本对吧, 计提时: 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 发放时: 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款_总经理 公司转账给总经理 借:其他应付款_总经理 贷:银行存款 这样做可以吗?分录对不对?
老师,你好!我们是人力资源公司,之前有计提一笔压工人工资的费用,我记 借:主营业务成本 贷:其他应付款。等工人离职的时候我记 借:其他应付款 贷:主营业务成本 这样对么?
运输公司司机工资不计提可以吗 发工资时候直接借 主营业务成本 贷其他应付款
清包工,支付的运输费,法人代付的,直接借:主营业务成本 贷:其他应付款 可以吗?
把收到a公司的银行承兑汇票背书给b公司 偿还行应付账款 怎么快会计分录
酒店重新装修的费用记什么科目
我们报废一批破损或者质量问题商品3万元,全部当废品销售,收到现金1500元。申报增值税只要申报1500元无票销售就可以吗
4月份发票单位填错了,现在红冲重开会有什么影响吗 我们是一般纳税人
老师您好,公司购买涂料,约定1个月内付款,到期未支付。收到供货商开具的价外费用(逾期利息),我们该怎么入账。
老师,我们是一般纳税人,合作社,从农户那收购了小麦,又销售给了粮食公司,我现在要给粮食公司开票,对方要抵扣,我应该开什么样的票,如何缴纳增值税。
请问,个体户注销,报经营所得A表,录入被投资单位信息,还是星号,但没有被投资单位,这个怎么填呀?谢谢
老师,我们2024年和A公司签订一个100万策划服务费合同,预付款40万,尾款60万;但是走的钱都相当于上级拨款给我们,我们支付(上级给我们拨款没有发票) 2024年先给我们开了40万发票,我做账: 借管理费用,贷银行存款40万 2025年1月收到60万发票,我做账 借管理费用60,贷应付账款60,借应付账款50,贷一般会错开50 2025年,6月收到上级拨款10万(无票),我支付给A公司1 万 现在老板说,策划费相当于代付的,我们公司账上就不走成本了,因为成本太多了,走成往来,这样可以不 6月做账:收到上级拨款:借银行存款10,贷其他应付款10 支付A公司:借其他应付款10,贷银行存款10 之前付的怎么调一下呢
老师,我们公司这个月的进项发票没有抵扣完,下个月继续抵扣,本月在电子税务局需要操作什么吗,做账需要做什么分录吗
公司要注销,名下的固定资产卖掉,是否公司一定要开发票给对方
工资可以补计提吗 老板垫付工资 具体如何计提 如何发放 没有社保
计提工资借主营业务成本贷应付职工薪酬,发放工资借应付职工薪酬贷银行存款等。老板垫付借银行存款等贷其他应付款