这个没有参考依据的,依照合同性质来判定
老师,麻烦问下,以上税目类型,如何区分手上的合同、分别属于哪个类型是合同明细吗?最后一列是进行了分类,不知道分类是否正确,或者有没有参考依据,麻烦老师说一下?
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
老师,我想咨询两个问题,1、部分像现代服务,生活服务等进项税可以加计递减10%,请问这个分录该如何做?整套分录哦,同时需不需要计提,如果需要计提的话分录如何,次月申报抵减那部分如何做,递减剩余那些还是要缴的,等缴纳时,缴纳这部分又如何做,麻烦老师分别列一下给我好吗?2、增值税综合服务平台勾选一张进项票可以分次勾选?如果不能分次的话,以前年度或者月份有收到进项,当时没有勾选抵扣,现在还可以勾选抵扣现在月份的销项?还有就是比如我上个月有个运输费或者说是代理服务费的进项票,我这个月开出了技术服务费的销项,我可以用之前月份的运输费或者代理服务费的进项来抵扣我这个月份的技术服务费进项吗?
问题1法人名下有两家公司,一个是小规模一个是一般纳税人,两个公司经常出现资金余额足无法支付,所以两公司之间经常资金转来转去。 问题2:经常使用小规模公司名义订立合同开销售发票,而以一般纳税人名义订合同取得进项发票,公司是做广告服务类,如果做帐没有进项票,无法抵减成本正常交所得税之外,不知道这种操作是否可行? 问题3:公司的客户经常要求高开发票,比如1万的广告费,要求开3万的销售发票,正常缴纳增值税,合同也是按3万做,客户后面转3万到我们公司公帐,然后差额我们再转给其它公司,其它开发票过来。 麻烦老师结合上面的问题,帮我分析一下,企业存在哪些风险,作为我的岗位有哪些风险?是否能继续工作下去?
一项工程,现在乙方是甲方的分包单位,结算时需要开具发票给甲方,如果乙方在别的公司买了20吨型号为35*50的钢板(或者是金属管道)其他单位给乙方开的专票明细也是20吨35*50规格的物品,但是乙方与甲方签订的分包合同清单上是50吨50*75吨的金属物品(还含有其他别的金属物品),乙方可不可以直接开给甲方50吨50 *75的金属物品的增值税发票。现在问题是乙方说这边进的什么就得开出去什么东西,符合规定吗。 有个老师解答了,乙方这边确实应该是进什么开什么,那甲方这边是不是就可以收到跟合同内不同的物品呢。
请问我是是承租机械方,需给对方开发票,应该用公司开还是用我自己的名义开
老师好,为什么这个答案是x1.2。每升不是6元吗?
请问一下,刚考了会计证,没有经验。适不适合先在代理记账公司上班过度一下。开票专员职位适合吗
老师,请问进出口退税需要到公安部门备案嘛
旅行社开具的经济代理服务*代订房费,,是差额开具的,可以吗?
有没有用外币账户的老师,想问:我们公司基本户是中国银行,要付一个客户5千美元,我们没法付外币,所以只能转成人民币支付,汇率看现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价、中行折算率的哪一个呢
老师公司替客户打包找快递发货,产品在运输过程中产生破损丢失件,客户给我们公司开产品发票,我收到发票怎么做账?只收到发票产品已经没有了。
如果把公司卖了。是不是等于股权转让?
销售家电时向客户附赠1年免费换新增值权益的收入会计分录、成本分录
我们是施工方,甲方用房子抵工程款给我们,我们又抵给下面的材料商。怎么做分录?
建筑里面的那些都是需要上墙安装的
?没天明白您说这句话的意思