你好, 服务费 借:管理费用-服务费 贷:银行存款 工资 借:管理费用 贷应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:个税 其他应付款
请问老师找第三方人力资源公司代缴的员工社保公积金和收取的服务费如何入账
人力资源公司代我们员工付的社保和公积金,开具了人力资源服务*代收代付 的普通发票,我么该怎么做账
人力资源公司代我们员工付的社保和公积金,开具了人力资源服务*代收代付 的普通发票,我么该怎么做账
公司员工的社保外包给第三方代缴,收到的服务费发票和代收代付款的发票如何入账?
老师您好,我公司找的第三方人力资源服务公司代缴社保,第三方公司收取服务费,第三方公司员工社保部分开具普票,收取服务费部分开具经纪代理服务专票,该专票可以抵扣进项吗
25.10.1起,预缴第三季度企业所得说申报表大生了一些变化,附报事项中的已计入陈本费用的职工薪酬该怎么的取数,实际支付给职工的应付职工应酬该怎么取数
电子税务局中怎么查询以前已勾选的增值税专用发票?
劳务发票 开的劳务*劳务 单位是项 有问题吗?
业财一体化是什么意思?
遗赠是要式法律行为吗?
老师,电子税务局我缴纳印花税是缴费失败,提示超过年检规定个月以上仍未年检,这是什么原因呢
老师,我得怎么调整呀,现在我新接的会计,出纳也是新干的都指着我怎么改,之前提前入账的老会计是借:库存现金 贷:应收账款然后借:银行存款贷库存现金 把库存现金都清零了,但是这里边有2万企业微信提现到另一个一般户的钱,之前会计和出纳她都给我整到基本户里去了,我现在再按一般户的银行流水来,我的库存现金就出负数了。10月初我得怎么做分录调整呀,之前的都结账了我不想动他分录
老师好,自己育的秧苗出售时是直接从消耗性生物资产里结转成本还是也需转库存商品后再结转?谢谢
老师,你好,我想问下,机械租赁公司,有一辆自卸车是二手买来才1万块钱,每个月租给其他工地还可以租万把块钱!那请问这个自卸车是按固定资产做还是按管理费用做?
老师在销售收入差不多的情况下,本月支出比上月多,利润确和上月差的不多,但是库存比上月多,这种情况就是因为,看似账面有利润,实际上都挤压在库存里的原因是吧。谢谢解答
老师,代缴社保公积金部分呢?工资个税是我们自己发自己扣
计提:借管理费贷应付职工薪酬-社保
支付 借应付职工薪酬 其他应付款-社保 贷其他应付款-第三方公司