可以不用做应交税费科目地。

老师你好,公司是种植蔬菜的,申报增值税的时候,现金收入是填在哪一栏呢?是填在最右边那里吗?
老师你好,种植蔬菜是免税的,我做账的时候,现金收入,我要不要做一步贷应交税费销项税呢?
老师好,麻烦问一下我做账的时候不做应交税费-应交增值税-销项,全部做入主营业务收入,等到月底的时候一次性结转 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项 可不可以
老师 这算是免税收入吗? 开出这个发票做收销售收入的时候,我们是贷:应交税费—应交增值税—销项税额,后面转入未交增值税。 但是交税的时候发现这个是免税收入,然后未交增值税就一直挂账,应该怎么平呢?
我公司一般纳税人人,做超市的,销售蔬菜猪肉等免税商品,收到十万元钱,请问老师怎么做账呢?我做的是: 借:现金100000 贷:主营业务收入—免税收入100000 请问对吗?谢谢
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
冲账是什么意思。比如从公司借钱出来
老师,我们在出口退税系统上提交100万的进项,税局只给我们退80万,那剩下不给退的20万是转到留抵里边吗
老师,三季度无票收入少报了,四季度补可以吗