借其他应付款贷,利润分配。
如何在2020年把2019年的管理费用调整到2019年的其他应付款里,当年调整应该是借:管理费用-XX 红字负数,借:其他应付款-XX 正数,可是跨年应该如何调整?
以前年度记账有误,请问本年度如何调整:?20年错记,借:管理费用-工会费42000,贷:其他应付款-工会42000,正确应为:借:管理费用-工会费4200,贷:其他应付款-工会4200,请问本年度如何调整?
20年借管理费用贷其他应收款应该是借管理费用应交税金贷其他应收款现在该如何调账
去年的管理费用错记为其他应收款了,今年如何调整呢?款项已付
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
借:其他,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷利润分配,这样对么?
企业会计准则的可以的