借其他应付款贷,利润分配。
如何在2020年把2019年的管理费用调整到2019年的其他应付款里,当年调整应该是借:管理费用-XX 红字负数,借:其他应付款-XX 正数,可是跨年应该如何调整?
以前年度记账有误,请问本年度如何调整:?20年错记,借:管理费用-工会费42000,贷:其他应付款-工会42000,正确应为:借:管理费用-工会费4200,贷:其他应付款-工会4200,请问本年度如何调整?
20年借管理费用贷其他应收款应该是借管理费用应交税金贷其他应收款现在该如何调账
去年的管理费用错记为其他应收款了,今年如何调整呢?款项已付
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
两个一样的题为什么答案不一样尼
清算问题:清算后所有的会计科目都平的吗?
老师,您好。想向您请教一个问题,交税,不是从三方里面扣,而是老板用微信付的,请问作账的时候,交税的原始凭证,是在电子税务局里面打印吗?
老师,请问如果是做销售,被客户拒绝,不让进门概率大不大的?
您好,老师,就是我这边跟一个国企一起投资了一个公司。我这边持股比例是49%。当初投资的时候做了长期股权投资,然后,今天收到了分红。 但是不知道是按照成本法核算,还是权益法核算,一般这种情况用什么方法核算呀
老师,公司卫生间购马桶,分录怎么做?
老师,您好,我们是小规模纳税人,做餐饮的,平时都是用第三方平台扫码收款的。大部分是无票收入,小部分是有票收入。现在看回单,发票也不能一一对应上回单了。您看我这样处理是否可以。首先把开出来的发票做如下分录: 借:应收账款-——XXX 贷:主营业务收入——有票收入 应交税费——应交增值税 等到回单统计完以后,把所有的收款和平台扣除的手续费加起来,再减掉所有的开出发票的金额,就算出无票收入和无票收入产生的增值税,分录如下: 借:银行存款 财务费用 贷:应收账款——XXX 主营业务收入——无票收入 应交税费——应交增值税 您看我这样处理,是否可以。管事的说,所有的收款,全是用对公户。
进价1568含13%税,卖价1666不开票。利润是多少?
会计学堂的题难还考场上的题难?(注册会计师)
老师,A将国有资产的80%股权在公共交易平台转让给B,但转让资金是由C垫付,事后B又将股权的70%转让给C(转让资金全程没有经过B公司),这个可以直接由A转给C,只做一次股权转让吗?
借:其他,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷利润分配,这样对么?
企业会计准则的可以的