你好,你现在借以前年度损益调整,贷其他应付款

2022年的管理费用,22年没有款支付并且一部分发票23年才能开出来,在2022年计提借管理费用贷其他应付款,23年时借管理费用负数贷其他应付款负数,借管理费用贷银行存款,这样对不
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
老师,这个分录怎么调整2022年收到一张发票是6000借其他应付款6000借其他应付款5000银行存款1000,做错了我当时应该做管理费用的6000
老师,这个分录怎么调整2022年收到一张发票是6000借其他应付款6000借其他应付款5000银行存款1000,做错了我当时应该做管理费用的6000
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
老师把具体的数字写下
你好,金额就是你说的6000呐。
之前我是其他应付款5000银行存款1000
你那两个贷方的科目不用管。
其他应付款5000,现在是6000,多一千负债
借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000 你给的这个分录,是平的。 你这样,何不直接借其他应付款1000 ,贷银行存款1000
我是收到6000的发票一次1000付的
你这个一次1000付的,你的凭证也做错了。 建议你直接把之前的分录全部都红字冲掉,然后再按照正确的做一遍。
正确的怎么做
你一共付了6000,对吧?付完了没有?
收到6000的票 当时付一千
现在没付完
你好,借,以前年度损益调整贷,银行存款1000,其他应付款5000。
这样我银行存款少钱了
你好,你要冲减之前支付的分录的呀,会增加你这个1000块呀。
冲减完之后呢
冲完之后再做上面说的那个分数就好了。
上面那个分录
你好,借,以前年度损益调整贷,银行存款1000,其他应付款5000。