你好,你现在借以前年度损益调整,贷其他应付款

2022年的管理费用,22年没有款支付并且一部分发票23年才能开出来,在2022年计提借管理费用贷其他应付款,23年时借管理费用负数贷其他应付款负数,借管理费用贷银行存款,这样对不
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
老师,这个分录怎么调整2022年收到一张发票是6000借其他应付款6000借其他应付款5000银行存款1000,做错了我当时应该做管理费用的6000
老师,这个分录怎么调整2022年收到一张发票是6000借其他应付款6000借其他应付款5000银行存款1000,做错了我当时应该做管理费用的6000
老师您好,请问自研无形资产加计扣除的分录是如何做的,比如自研费用化100万,资本化200万
老师,客户有的是临时展示的这个商品现在需要退回,然后会计那边不知道当时的开票价格现在这块工作应该怎么管控?不能每次这些客户退货都需要往来会计去查下单价吧。
您好, 老师,请问跨区域经营事项备案后,结束后反馈完是不是就等于税务这块结束了
老师你好,我公司注册资金是100万,有两位自然人股东,AB各50%股权,A股东实缴了10万,B股东实缴了15万,现在AB两位股东各要转15%的股份给新股东C;如果换算成元的话,是各转7.5万元给新股东C吗?
老师,新增值税发下,销售机器设备,负责安装,安装费在合同里单独列示了,那开安装费发票,税收编码应该怎么选,我销售的是农业机械,安装费可以大类开农业机械*安装费吗
复审的时候高新收入是占近一年总收入,还是近三年的总收入的比例不低于60%呢,出口免税和营业外收入算进去吗?
这家企业是车辆维修企业,那客户来修车,但是交费的收车。然后呢,给客户在食堂吃,提供免费的用餐。那这种自己食堂的饭,给客户吃。做饭给客户吃,那这个购买的食材可以开专票抵扣进项税吗?需要视同销售吗
老师,请问个人独资企业注销之前的清算报告的模版有吗?税务局要近三年的
老师 我们是出口企业 营业执照写的货物出口 技术出口 现在要出口润滑油用改营业执照吗
公司1一2月卖牛皮,1月有20多笔,2月21笔,可以按月汇总开发票吗?从养殖厂购买再卖,税率多少?
老师把具体的数字写下
你好,金额就是你说的6000呐。
之前我是其他应付款5000银行存款1000
你那两个贷方的科目不用管。
其他应付款5000,现在是6000,多一千负债
借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000 你给的这个分录,是平的。 你这样,何不直接借其他应付款1000 ,贷银行存款1000
我是收到6000的发票一次1000付的
你这个一次1000付的,你的凭证也做错了。 建议你直接把之前的分录全部都红字冲掉,然后再按照正确的做一遍。
正确的怎么做
你一共付了6000,对吧?付完了没有?
收到6000的票 当时付一千
现在没付完
你好,借,以前年度损益调整贷,银行存款1000,其他应付款5000。
这样我银行存款少钱了
你好,你要冲减之前支付的分录的呀,会增加你这个1000块呀。
冲减完之后呢
冲完之后再做上面说的那个分数就好了。
上面那个分录
你好,借,以前年度损益调整贷,银行存款1000,其他应付款5000。