你好,选了不抵扣,勾选应该不申报的。

老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
我的意思是这张发票是招待客户住宿的,不能抵扣增值税,我的操作对不
对的,但是不申报增值税,不能再待抵扣里面。
我在你们平台上看到说属于个人消费的增值税可以在综合服务平台里选择不抵扣勾选,账务处理就直接借管理费用,就不用先抵扣在,进项转出,但是现在我这样操作了,在申报增值税时,进项界面里待抵扣进项里就有这张发票,我想说的是在综合服务平台直接选择不抵扣勾选,是不是不对
你好不能抵扣的,增值税选择不抵扣勾选 价税,合计做账,其他的不需要调整,不需要做 不需要做其他的。
重点是,我现在报增值税,增值税进项界面待抵扣进项税26栏和27都有这张发票的数据,这个还需要其他处理不
不要填写,在这里,你把他删除了。
你可能是勾选了退税勾选,不是选择的不抵扣勾选。
我就选的不低扣,我刚在增值税界面都还能查到
我现在删除了,但是我进项数据和多了这张发票金额,就对不上了
截图你的抵扣清单看一下。
你好老师,我该怎么处理呢
你好,截图你的抵扣清单,看一下我勾选过不抵扣勾选,直接就是不需要申报,什么都不需要操作。
发给你了呀
没有看到你的图片,你看一下你自己能看到吗?
我发了,但我自己也看不见,需要怎么发
你是手机的吗 左下角的小方框点开