你好,选了不抵扣,勾选应该不申报的。

老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。
老师,外管证报验登记后才能开票吗
我每次都是当月申报当月的工资,那我现在1月份申报的时候把12月份的工资在申报一次吗
郭老师在吗郭老师接下问题,谢谢
老师,请问开劳务费发票,劳务费是编码大类吗
老师你好,我们是商贸公司,有些配送员的保险,能抵扣吗专票
请问老师,我公司欠供应商货款,不付款了,用货物抵债,这种情况可行吗?具体怎么操作?有什么风险?
老师,发我一份进销项,这种税务登记 的表,给我呢
您好,老师物业公司销售水费可以开具3%税率吗
老师,你好,我是周周,想请教个问题,公司账上挂的预收账款太大,现在税务局要我们进行处理,我不太清楚这个怎么处理
我的意思是这张发票是招待客户住宿的,不能抵扣增值税,我的操作对不
对的,但是不申报增值税,不能再待抵扣里面。
我在你们平台上看到说属于个人消费的增值税可以在综合服务平台里选择不抵扣勾选,账务处理就直接借管理费用,就不用先抵扣在,进项转出,但是现在我这样操作了,在申报增值税时,进项界面里待抵扣进项里就有这张发票,我想说的是在综合服务平台直接选择不抵扣勾选,是不是不对
你好不能抵扣的,增值税选择不抵扣勾选 价税,合计做账,其他的不需要调整,不需要做 不需要做其他的。
重点是,我现在报增值税,增值税进项界面待抵扣进项税26栏和27都有这张发票的数据,这个还需要其他处理不
不要填写,在这里,你把他删除了。
你可能是勾选了退税勾选,不是选择的不抵扣勾选。
我就选的不低扣,我刚在增值税界面都还能查到
我现在删除了,但是我进项数据和多了这张发票金额,就对不上了
截图你的抵扣清单看一下。
你好老师,我该怎么处理呢
你好,截图你的抵扣清单,看一下我勾选过不抵扣勾选,直接就是不需要申报,什么都不需要操作。
发给你了呀
没有看到你的图片,你看一下你自己能看到吗?
我发了,但我自己也看不见,需要怎么发
你是手机的吗 左下角的小方框点开