你好 借管理费用-业务活动费 贷银行存款
老师,咨询一下,年底购入几箱茅台和红酒,销售员或者其他同事需要招待客户时领取使用,这种应该怎么做账务处理比较好?会涉税吗?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物流,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票,只开一张会展活动费,我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万;这样做会计分录的话,应交税费-个税没法平账会挂有金额?麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现?麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录?我们是代账公司的。老师,还有一个问题不明白,我代缴中奖者的个税,已经已现金形式收取,但是代扣代缴是通过公户扣款的,不应该通过“应交税费-个人所得税”核算入账吗?麻烦详细的会计分录指导一下,已经咨询几天,麻烦会计分录详细点
老师,所得税9月应交50元,这个50是十月申报时就要缴纳吗?还是次年缴纳
房屋维修公司发生的劳务费,怎么做会计分录
老师,10几万的技术服务费做管理费用吗?
@郭老师 继续咨询下,采购业务票已开、款未付、货未发,这种情况,会计分录是?
你好,老师,进口的货物如何做会计分录,已经交了进口增值税和关税
公司购买财务软件花费了8万多,这个费用是计入无形资产还是计入费用?
我们公司和行政单位签定厂房租赁合同 行政单位厂房出租给企业 我们收哪一方的租金
国家补贴的失业保险基金怎么入账?
老师 小规模公司 不小心把 计提销售收入分录 :贷:应交税费-应交增值税 写成了 应交税费-应交增值税(销项税额) 而且已经结账了 如果想删了这个三级明细 还删除不了 提示这个三级明细已经会计凭证
老师,三季度的企业所得税申报表多了填写职工薪酬的格子,这个数怎么取呀?
需要做入库处理,然后领取时填写领取单据吗?还是购入时就处理为管理费用_业务招待费?
购入时就处理为管理费用_业务招待费
我怕审计或者投资者做尽职调查时需要我们提供领取使用的证明,真的不用做一些领取单据记录吗?没什么经验,不知道实务具体怎么操作比较合理,怕被说造假
需要做入库处理,然后领取时填写领取单据,管理费用_业务招待费
那入库处理时,应该记作什么好?库存商品?会不会涉税?视同销售?
建议是处理为管理费用_业务招待费,简单一点
好的呢,多谢老师耐心解答
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦