你好! 可以的,你的理解很对
老师你好,餐饮业内账,6月清场改做其他,库存原材料也清掉,库存账上盘点两万四,实际退回供应商23888,这个该怎么写分录呢
老师好,问一下餐饮酒吧行业,二楼是餐饮酒吧,三楼是茶吧厅,原材料,库存商品和房租都是共用的,营业额可以分开,这个账务应该怎么处理
做外账时候,原材料不给分二级明细,全部都入原材料,库存商品也不分二级科目可以吗?查账时候能通过吗
老师,你好,我公司购入一部分工地用的材料,活干完以后,还有剩余的材料也退给了供货商,正确的账务处理,购入材料时做入库,领用时做出库,退货时,财务做一笔分录,借,库存商品,贷主营业务成本,退材料给商家时,分录,借应付账款,贷库存商品,对吗?内部帐
个体火锅店内账,我可以把所有购入的原材料,库存商品全部做成本,月底根据盘点结果做假退料处理吗,我们虽然有仓库,但是管理混乱,领了多少东西都不知道
湖北省汇吉能源科技有限公司,老师麻烦您方便的话进去看一下,我是真没找到发截图的门
我没看到可以发给您截图的按钮呀,奇怪
我在一家民间非营利组织的上班,2024年财务报表的收入是100万但是增值税申报表的填报收入是120万,我应该怎样做平?
一直不还我钱,说亏了,也没钱交税开发票,我就看到公司企查查网站显示的欠税金额,合计3.9万
老师小规模1%的专票,怎么算扣出点的费用
端午节加班是几倍工资来?谢谢
老师太感谢了,我一知半解的研究了半天,我的猜测或许对了,他用公司账户给我还过款,这算是虚增成本吧?
谢谢老师,还是不能直接再追问,我问另一个认识的人,他说他们开的3%劳务费发票
24年有一笔暂估20万 是虚提的 汇算清缴前后处理方法分别是什么 账务处理和税分别怎么处理 ? 谢谢老师
老师,我3月份收到了一张费用-租金专票,我3月就认证抵扣了,5月份对方说是金额错了,对方该此票红冲了,我5月份的会计分录要怎么做呢?然后5月报税时的注意事项是什么呢?谢谢
部分做假退料也行嘛,部分我正常做账
可以的,可以这么操作的
那我可以上个月做假退料,这个月正常做账不,不做假退料了
假退料,月末和月初都要做账的
我是说我月初做完上个月假退料处理,月末可以不再进行假退料吗
你好! 可以的。不是每个月都要做假退料的
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢