你好,应该视同销售,产生增值税销项税。 借:管理费用 贷:库存商品(按成本) 应交税费——应交增值税
老师 外购的商品赠送(不是买一赠一就是作为样品纯赠),会计分录: 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(销项税) 这样处理对不对,如果是自产的商品做为样品赠送是不是还要确认主营业务收入及成本?
老师,给客户赠送本公司商品,会计分录除了记借销售费用(赠品),贷库存商品外,是不是还需要做一笔结转成本,怎么记录?
老师好,外购产品对外赠送给客户,计入销售费用,二级科目是业务宣传费吗?分录是借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税,这里的库存商品指的是成本价是吧?这个销售费用可以税前扣除吗?这个赠送或免费试用不涉及个税吧?
我们公司有外购的商品赠送客户了,但是做的分录是 借:销售费用——推广费5592.1 贷:库存商品4624 应交税费——应交增值税(销)968.1(不含税市场价✘0.13) 借:主营业务成本4624 贷:库存商品4624 这样做分录对吗?汇算清缴还用调整吗?
老师,自产产品赠送给客户,是用借:销售费用 ,贷:库存商品,还是借:销售费用,贷:主营业务收入,再结转借:主营业务成本,贷:库存商品?
小规模纳税人企业所得税嗯,多少是按照5%的税率征收?
公司购买的米面油送个客户的节礼该怎么走账啊?
老师法人给公司转钱,备注备用金,做库存和银行分录吗,还是做往来款
老师取进来的成本发票大于了实际支付的金额怎么做账
老师,请问一下开发票20万,收现金 然后老板存入银行,开票,做账借库存现金20万 贷主营业务收入 销项 存入银行 借银行存款贷库存现金20万?
老师,问一下关于生产会计这个岗位。她是不是要根据车间领用原材料成本,人工成本,制造费用,核算出来生产这批产品的总成本,根据产量,算出单位成本。
老师您好。我们是事业单位,2021年与其他单位合并,但账务一直没合并,单位合并后我们两个单位各记各的,还有合并后新单位的账也记,因为财政把两个单位的经费都转到新账户。现在我原单位银行账户核销了,是不是需要把我单位的账和新单位的合并,合并的话怎么处理。谢谢老师。
老师请问工会经费按工资总额计算 那包括奖金吗?
你好,问一下,这个在上海让提供近1年的个税APP薪资流水在哪可以找出来
老师,请问在建企业厂房要计提折旧吗,还是等在建工程完工后一次性转入固定资产后再计提折旧
归到管理费用?不是销售费用吗?
你好,归入销售费用,打错了
老师,我现在做的是2020 年的内账,发票都是在做外账的财务公司里,所以都是依据银行对账单登记,像货款支付我都是写借主营业务成本,贷银行存款,收到货款借银行存款,贷主营业务收入,所以现在对商品赠送给客户,就不知道怎么记了
你好,你内账不反应库存商品的话,你赠送商品自己不做账,让外账财务公司记录这笔赠送商品业务