同学你好,需要缴纳印花税,按开发票的数据来算;
个人劳务收入4000, 需要交多少个税
老师,我一看到合同变更、合并的题目都头蒙,有没有什么简单一点方法判断呢?请老师指教
我是小白 函数教的是什么,那节课讲
老师 公司二季度的财务报表申报错了。能改吗?
老师你好,请教一个问题,就是我们购进的商品是经过深加工的熟咸蛋供应商给我们开的那个发票是13个点的,然后呢我们申报这个海关H S编码也是熟咸蛋类,但它的退税率只有9个点的,那会造成这个差异,这个差异会不会有问题呢?我们第一票退税的时候税局会不会有疑问呢?我们是外贸出口企业来的。我打12366咨询的时候他们就是说现在外贸企业基本是征税多少退税多少,基本不会存在差异,说要么供应商开错票,要么我们出口报关选错编码。但又问了几个朋友,他们有的说这种情况正常。现在处于纠结中,不知道实际有没有这种情况?如果改报关单好不好改?改报关单又应该选哪个编码呢?
老师,一般纳税人,年底的的进项留底税,跨年还能接着进项抵扣呢吧?
出纳的课不全,能给个全的吗
麻烦问一下老师有没有应收账款的表格
个人劳务收入4000, 需要交多少个税
我们的劳动关系在总公司,给全资子公司办了事情,可以在子公司进行报销吗?报销人是我们
老师您好,请问是以购进的发票和销售的发票分别计算印花税然后加总缴纳吗?
同学你好,只计算开出去的发票就好了,销项发票计算;
老师您好,请问1,公司全部确认无票收入,是不是就不用交印花税了呢?2,如果发票开给个人,也是按照开票金额计算印花税,对吧。3,如果去年12月份因为开票而应该确认印花税未确认,今年应该如何补救呢?谢谢。
同学你好,1、无票收入,也按无票收入金额确认印花税,2、开票对方是个人还是公司都是算印花税的,3、同学你好,如果印花税务局没有追究,时间也过了,就不管了;
明白了,老师谢谢您!
同学你好,不客气,希望能帮到你;