你好 你们是委托方吗

我们是购买方 退回一批商品给销售方 会计分录怎么做 ?
你好。销售商品为客户代垫运输费,会计分录怎么做呢?
我公司代甲公司销售商品,会计分录如何做?
我们商城代售会计分录怎么做
老师,我们代卖商品,按定价代卖,会计分录怎么做
老师,一般工程合同,正常的人工和租赁占比是多少合适? 再问一个,如果是人材机一起的,一般占比多少是合适的?
老师好!请问挂在村委账上的应收款不归还,违反了什么法律法规?
老师咨询个电商行业的发票核对问题
老师,请问劳务派遣是不是需要资质?
请问老师,报关单是CIF价,我按FOB价确认收入,那么剩下的运保费,怎么处理,运保费需要开发票吗
老师一般纳税人销售产品提供的技术服务费税率是几个点啊
公司借个人的钱,收不回来的,如何做账?需要什么附件
老师,外汇平时做账汇率都是先按6.5做账,然后后期客户下单汇款可能都要7.1左右。这样的话应收还是按6.5结算应收账款,然后费率差直接做调汇,这样操作可以吗?会影响利润吗?还是说要怎么做不会太大影响
老师好,单位好几个员工的个税以前几个月都没有申报,都没有超过5000元。这个月报个税的时候如果新增上她们,把入职月写5月份,工资是这6个月的总合数,这样增加可以吗?有没有税务问题?
老师,麻烦帮我看下呗,没填过财务报表和增值税申报表,我如果按按这个固定的销售收入成本同时都是无票收入小规模纳税人,预填这几个表,按这个数值是不是没有错呀
我们受托方
你好 会计分录如下: (1)收到商品 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 (2)对外销售 借:银行存款 贷:应付帐款 贷:应交税金_应交增值税(销项税额) (3)收到发票 借:应交税金_应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:受托代销商品 (4)付款 借:应付账款 贷:银行存款 贷:主营业务收入
不是这样的,就是我们自营平台,有供应商入驻,客户付款钱先到我们银行账户,是这种模式
你好 你们赚取服务费吗
嗯嗯,是的呢,比如本月收到客户款50元,平台扣了5元手续费,手续费发票未到,我应该如何入账。我做的借:银行存款 45;贷:其他应付款45,对不对的
你好 借 银行存款 50 贷其他应付款 45 主营业务收入 -手续费收入 应交税费-应交增值税
这个手续费,不是我们赚的差价收入呢,是微信支付平台扣得手续费
你好 到时这个手续费 你们会在客户款里面扣除吗
这个会扣除的
你好 那产生了5元那手续费 。到时你也会扣在里面扣5元的手续费吗 ? 如果是这样 你扣的钱挂其他应收款 到时扣除了钱 冲其他应收款
好绕阿,举个例子:比如我们商城收到34.8元货款,财付通扣了0.21手续费,银行收款34.59元,我这个怎么做账
这个货款是你的收入吗?这样好判断科目
这个款是属于代销款,要给供应商的,我们只会收部分差价
你好 那这个差价部分是单独汇款给你 。还是收入里面去扣除 ;这样才好判断科目
我们不是收34.59吗,到时候会银行支付供应商30,直接少给一部分这种
其实如果没有财付通扣的手续费,应该要简单些,就是那个微信财付通扣的钱,不知道怎么平账
这个钱是客户承担,直接挂其他应收款,到时你支付钱给他的时候扣除来就行
其他的正常走科目
具体分录咋做呀老师
你好 收到款扣手续费 : 借其他应收款-手续费 银行存款 贷 其他应付款 支付给客户 :借 其他应付款 贷其他应收款-手续费 银行存款 主营业务收入 -服务费收入 应交税费-应交增值税