同学你好!这个是完全可以红冲的哦

请问老师!2020年12月份一般纳税人发票开成了税率3%,2021年1月份跨年可以开具红字发票吗?
老师,我2020年12月开的普票,我这个月可以开销项负数发票红冲吗?
请问2020年12月开了票,2021年红冲了,2020年12月还是正常做账吗?
2020年12月份开错了一张电子普通发票,2021年1月冲红(跨年红冲),不在重新开了,请问一下怎么做会计分录
请问2020年12月开的销项发票,2021年1月可以红冲吗
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
请问账务处理怎么做呢
借:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应收账款 借:库存商品 贷:主营业务成本 反向分录的哦
为什么有的老师说,借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税额(红字)
到底哪种是对的呢
这两种处理 是同样的效果啊。。。 红字和反向分录 在账务处理中 是等价的啊。。。
两种都可以是吗
是的啊 完全等价的
哦哦好的,谢谢老师
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
这是夸年业务哦,还有其他需要调整的吗
不需要的呀,这样处理 就可以了
好的,谢谢,已评价
嗯嗯 祝工作顺利哦