您好,是全部计入原值计提折旧。
车辆购置税计入固定资产,车辆和车辆购置税费用是7月和8月先后发生的,8月计提固定资产折旧可以同时计提车辆购置税和车辆折旧吗?还是先计提车辆折旧,车辆购置税折旧9月份才能计提?
购买车辆,支付的车辆购置税,加装的一些设施和设备。 这些是合计计入车辆的固定资产原值,计提折旧? 还是只是购买车辆的价格,计入固定资产
公司买的车,哪些是入固定资产的?车辆购置税,保险,车辆检测费,加装的尾板,这几项哪些是入固定资产?
公司购买一辆车计税价格是252212.39元2019年10月23买的,车辆购置税是25221.24元,那么这个车计入固定资产原值的价格是多少呢老师
老师好,买车辆交的购置税记入固定资产---购置税,它是不是也要计提折旧,是一性次提了,还是记入固定资产---某个车号(原值+购置税)到下个月跟着这辆车计提折旧
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗