同学你好 财政部、国家税务总局《关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》(财税(2013)70号)的规定,企业从事研发活动的下列费用支出,可纳入税前加计扣除的研究开发费用范围: (一)企业依照国务院有关主管部门或者省级人民政府规定的范围和标准为在职直接从事研发活动人员缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金. (二)专门用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用. (三)不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费. (四)新药研制的临床试验费. (五)研发成果的鉴定费用. 因此,如果技术人员未直接从事研发活动,相关工资费用不得计入研发费用申报加计扣除. 借:研发支出--费用化支出或资本化支出 贷:应付职工薪酬--工资
老师 咨询一下 我们科技公司 别人委托我们开发他们的产品 我们公司技术人员的工资 呀 社保呀 等技术人员相应费用能做研发费用,享受所得税加计扣除吗
我们公司是计算机技术运营公司,现在一部分业务是接收委托方开发他们需要的软件应用等,那我们在研发这个产品时发生的研发费用可以加计扣除吗?分录该怎么做?
请问老师,我公司属于、信息、技术服务企业,主营软件产品销售。外聘研发公司为我公司研发软件,我公司支付费用,该软件的所有权、著作权(已申请下发了)归我公司,我公司无研发人员,纯属外聘团队为公司研发软件。 我的问题是,我公司是否可以享受研发费用加计扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期间,企业开展研发活动中实际发生的研发费用形成无形资产的,按照无形资产成本的175%在税前摊销。 3.企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除。无论委托方是否享受研发费用税前加计扣除政策,受托方均不得加计扣除。
老师您好,我们要开发一款软件,软件技术方向我们要咨询专业人员,后期的程序由我们公司开发团队做,我们支付的咨询服务费能否计入研发费用的新工艺规程制定费
老师,我们23年准备申请高新技术企业,但是22年把研发人员的工资做了研发费用,那现在进项企业所得税汇算这笔研发费用可以享受加计扣吗?
我们和一个客户互相有开票,互相间的货款可以抵消么。不用走流水吧
老师,我们每个月15号发工资。这个月15号如果发了。我报个税就有数据。如果15号没发是不是就报零。
个税返还的手续费怎么做账
老师你好!我有个问题求老师帮忙指教,厂子里有个电动车2019年买的,原值是34800元现在没有维修价值了,2025年6月13日卖给收废品的了,卖了1万元,应该怎么做账
主营是洗小车,维修小车,请问,洗车收入要交印花税吗,维修小车要交印花税吗
老师,物业费的费用发票,需要交印花税吗?
物流公司利润率一般是多少?目前收入387万,过路费9万,加油17万,大部分成本都是运输费,现在为了少缴所得税,老板让暂估点成本,如何配比合适?可以只暂估运输费吗
老师,我公司是文字创作与表演的行业,税费种有文化事业建设费,请问这个是什么什么内容的啊,怎么申报的啊?
总公司在外地有一个独立核算的分公司,分公司可以在当地用总公司的资质承接业务,6月收到了分公司开给总公司的专票159万,这个159万包含分公司自己承接的三家公司的业务,只是钱还未收回,但在总公司账上,这三家业务都挂在应收账款上,收分公司发票挂在应付账款上,这个账务怎么处理?
小规模个体工商户,银行刚开户法人跟公司账户来回小额一两块转账,做测试用的,一共有十几笔,还用一笔一笔记账吗?直接写一个总数可以吗?
这个我知道 我们单位是给别的单位研发 产品
是这个项目的就可以的
就是提别的单位开发数据库 研发结束后东西是别的单位的。我们单位没有所有权。这样我们技术成果就给别的单位了。也是可以享受所得说加计扣除的是吧?
不是你们的所有权那就不能了
就是受托方了,受托方为开发软件发生人员工资 社保 应该计入什么科目?成本?
计入成本里面就可以了
老师从事技术服务的公司可以享受加计扣除吗?为别人提供服务的时候有立项报告。可以加计扣除吧?
可以的 只有技术人员未直接从事研发活动,相关工资费用不得计入研发费用申报加计扣除.
谢谢老师
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