你好,你下月申报时应该能看到
增值税多交了,税务说多交的留抵,以后扣除,我这月申报表里没看见多交的税额啊?
上月增值税多交了,税务局给作的多交处理,没退税,没看见申报表带出数来啊?这个月我怎么申报?
五月份同一个业务开了两张发票,忘记作废其中一张,账上只做了一笔发票收入,所以在交五月增值税的时候,账上和申报表的总税额不一样,申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异,就把差异那笔做了调整,借:应交税费-转出多交增值税,贷:应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了!但是因为这笔多交的,在下期抵扣,但因为6月进项大于销项,所以未缴税,账上留抵税额10000,申报表上是12000,2000就是多交的那笔稅,到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录,多交那笔增值税怎么做分录
老师好,我当月有笔进项没做认证,我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里,但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样,资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数,是怎么回事啊
老师我们以前的增值税申报错误,调整后存在多交增值税,多交3000现在这个月我需要交5000可以抵扣这个3000吗,我看申报表上期末未缴税额是2000,但是本期应补税额是5000,是我少填了啥吗
老师小规模销售厂房填在报表(二)还是填到(三)
你好公司真实业务,同一个开票员用A公司开票出去然后再用B公司给A公司开进项,这样可以吗?就是A公司采购了B公司的产品卖
经营杠杆系数=销售收入-营业成本/营业利润这个公式是对的吗
劳务分包公司,现在好多工费都是付款给个人,然后公司来票,这种可以吗?
老师,股权转让走自然人电子税务局,这里边一些数据,如何填写。关于转让股权,金额,股份,有模板吗。
请问老师13-9这道题的投资收益是怎么计算的?
老师采购原材料的发票后面需要附上入库单吗?
老师,五月份开始,数电票多了一项支付信息一栏,可以选择不填吗?
老师,经营范围没有的,能开税票吗
老板18年办了一张公司的营业执照,然后一直没有做税务登记,只是每年做工商年报,这样做有什么风险吗?会被税务这边罚款吗?因为这家公司他一直用不上,所以他以前也一直没做税务登记。
正要申报呢,没看到上月多交的啊
你好 你先申报完看看带出数据没