你好 可以做招待费 这个客户的做销售费用招待费
老师,公司没有什么业务,这个月就只计提工资,还有用现金支出1300的招待费,分录是不是这样写?和月底做的结转对不对? 招待客户支出 借:管理费用-业务招待费1300 贷:库存现金1300 计提职工工资 借:管理费用-工资3500 贷:应付职工薪酬3500 月底做结转: 借:本年利润4800 贷:管理费用-业务招待费1300 -工资3500
你好老师,公司老板买沃柑送礼,那么贴纸和胶带,一起算业务招待费吗,那么分录是不是管理费用业务招待费
老师您好,请问老板买的礼品,用来送客户的,要记入什么科目呢?是管理费用-业务招待费不?
老师你好,请问单位购买的白酒,用于招待送礼的,记入科目销售费用-业务招待和管理费用-业务招待是都可以么?
老师您好!问一下费用的问题,老板属于业务,也属于总经办,那他的费用报销怎么归属?销售费用-业务招待费?管理费用-业务招待费?是看实际情况两个费用都可以用吗?还是只能管理费用
老师好,问下工商年报的高校毕业生包括法人吗? 法人没有在本单位缴纳社保公积金,
筹建期股东垫付的资金购买的空调,因为有国补,所以只能开票给个人,怎么办?
社保客户端申报社保后,还需要去电子税务局申报吗
老师这个怎么选择啊,没有境外交易,也没有关联交易,国别报告是什么意思
老师好,请问一家小规模公司,因业务需要找别人干了两天活,那这个人的差旅费和费用能通过公账给他个人发吗?这个人和单位没有劳动合同关系,只是干活要付他费用,谢谢!这种业务怎么走账?
请教郭老师帮忙回答问题,谢谢
老师好,去年有个客户他付了产品的一部分预付款,当时做的分录是借银行存款贷预收-a公司,一直到今天货也没给他们发。然后他们公司现在解体了,换成另一个公司了。我是不是要做一个借预收账款b公司 贷预收账款a公司呀?这样做对吗?,老师,那这个摘要怎么写呀?
一般纳税人签完合同了,要租房,请问找房东开什么发票,普票还是专票,会计科目记哪个,可以抵进项税么
假如土地使用面积为20000㎡.税率为4元㎡,如果如剔除1个月中的300㎡。是300×4=1200元,还是的少?
老师,按业务发生日记账可以按照发票开具时间记账吗
谢谢了老师。
不用客气,工作愉快。
你好老师,问一下老板,他说是过完年贴蔬菜用的,我搞错了。分录如何做好
贴蔬菜是胶带贴蔬菜吗 蔬菜是买来销售的吗
我们是菜场来的
借周转材料贷银行存款 领用借销售费用贷周转材料