你好 可以做招待费 这个客户的做销售费用招待费
老师,公司没有什么业务,这个月就只计提工资,还有用现金支出1300的招待费,分录是不是这样写?和月底做的结转对不对? 招待客户支出 借:管理费用-业务招待费1300 贷:库存现金1300 计提职工工资 借:管理费用-工资3500 贷:应付职工薪酬3500 月底做结转: 借:本年利润4800 贷:管理费用-业务招待费1300 -工资3500
你好老师,公司老板买沃柑送礼,那么贴纸和胶带,一起算业务招待费吗,那么分录是不是管理费用业务招待费
老师您好,请问老板买的礼品,用来送客户的,要记入什么科目呢?是管理费用-业务招待费不?
老师你好,请问单位购买的白酒,用于招待送礼的,记入科目销售费用-业务招待和管理费用-业务招待是都可以么?
老师您好!问一下费用的问题,老板属于业务,也属于总经办,那他的费用报销怎么归属?销售费用-业务招待费?管理费用-业务招待费?是看实际情况两个费用都可以用吗?还是只能管理费用
谢谢了老师。
不用客气,工作愉快。
你好老师,问一下老板,他说是过完年贴蔬菜用的,我搞错了。分录如何做好
贴蔬菜是胶带贴蔬菜吗 蔬菜是买来销售的吗
我们是菜场来的
借周转材料贷银行存款 领用借销售费用贷周转材料