你好 可以这么做的

老师,我们是建材贸易公司,买进来的材料没有收到发票,然后材料款我们也是付给自然人的, 然后我们把材料再转卖出去,然后可以开发票给别人吗?
老师,我们是建材贸易公司,那种吊车叉车师傅个人开给我们装卸费普票。我们可以公转付款给个人出去吧
老师,我们请个私人叉车帮我公司装卸费,他没有给我们开发票,我们自己可以去税务局代开发票吗?
老师,我们私下买了个皮卡车,但是名字还是前车主,,我们现在吧车租给公司了,去税务局开票,我们可以找其他人去开不??不是车主本人去开。
老师你好,我们公司要租入吊车,要把这个吊车在转租出去,但是租入的票还没开给我们,我们可以先开票出去,后补进来的票吗
你好,老师,想问问关于固定资产清理的会计分录应如何处理合适,之前5月份已卖了的水电站,卖了的电站款项是没打进公账户的,直接打进老板的私人账户,关于这些账目应如何处理呢?7月份的时候开了增值税发票,也扣了税费,后来8月的时候税局说税率不对需冲红了重新开票,就到9月时重新了申报,这时候的会计分录应该怎样处理才好?
老师你好,所得税申报时已计入成本费用的职工薪酬包含管理费用里面的福利费吗
请问一般纳税人,去年进来一批货放到仓库忘记了,现在已经过期不能使用,可是进项票已经抵扣,怎么办
请问单位缴纳社保,分录怎么写
请问单位缴纳社保,如何做分录
老师你好!明天是最后一天申报吗?问一下老师
老师,请问25年补缴了23 24年的税金,把23.24年的报表进行了更正,所得税补缴了税金,我财报上的所得税和更正后的所得税不一致,这个正常吗?
请问公司法人要把股份全部转给别人,可是账上面应收账款预收账款,应付账款和预付账款有金额,这样有没有问题,要不要交税
老师,我是造价咨询服务小规模公司,成本就是人工费,有笔三万服务费去年到账做的预收账款然后按工资进行了发放导致这部分收入变成了去年净利润年终余额亏损金额,今年9月份开的发票要冲掉预收变成三季度收入对吧
去年一个银行账户的结息没有做账,现在分录怎么做?借银行存款,贷财费用还是以前年度损益调整?
老师那我转款这种怎么转
是怎么选择
你好 可以写劳务费的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。