您好 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 然后发放工资您这样写分录正确的

培训机构结算工资时:借主营业务成本,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷管理费用,借管理费用,贷银行存款对吗
老师,请问请的兼职员工,支付了兼职的工资,我账里面做的是 计提时,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 支付时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款,然后当月申报了个税里面的劳务报酬(一般劳务),这样可以吗?
公司主营业务请的临时(兼职)教官的工资怎么做账呢? 借: 应付职工薪酬-临时教职工薪酬 贷: 银行存款 这样对吗?
请问建筑劳务公司特殊工种培训费会计分录是借:主营业务成本贷:应付职工薪酬职工教育经费 支付借:应付职工薪酬职工教育经费 贷:银行存款
老师您好,做工资的时候借主营业务成本,贷应付职工薪酬,然后借应付职工薪酬,贷银行存款,那我期末的时候主营业务成本怎么结转呢
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
如果做到主营业务成本-劳务 他们要去代开发票给公司吗?如果不开 我们要给他们申报吗?
做到主营业务成本-劳务 他们要去代开发票给公司
做到管理费 劳务 是不是就不用开了
做到管理费用-劳务也是一样的要开具发票
都不愿意去开 1两千块钱
那可以签订临时工的劳动合同 按照工资薪金申报 就不要开具发票了
申报的时候怎么申报 操作步骤是什么
跟单位员工领取工资一样的申报
是每个月申报吗
发放了工资的月份对应要申报