同学你好!这个涉及我国增值税改革的问题了 2009年之前购入的话 那时候 固定资产 不允许进项税抵扣的 后来改革 允许进项税抵扣 这样 出售09年钱购入的固定资产 本身没有抵扣 如果还是按13%的话 税负就高了 所以 这个是政策过度的 按(1%2B3%)*2计算的 是分情况不同 讨论的哦
老师,这道题,为什么确认销项是1+13% 而第二问,要(1+3%)×2
老师请帮我解答: 问题1:第一题和第二题的A选项,都是用于准备出售的,为什么第一个题的A选项是金融资产,而第二题的A选项是综债。 问题2:第二题的CD选项分别是什么,老师解析中没有讲。
老师您好 为什么这题20年应确认的管理费用不是30*10*9+30*10*9*1/2+30*10*9*1/3=4950?而是每一期都要再乘以1/3?谢谢。
这道题目第二问,为什么不是1670*(1+5%)/(11%-6%) 而是1670/(11%-6%)
老师这道题的第3问,为什么在计算借款总额时用的是月利率而不是年利率?第4问为什么不选择方案1而是方案2?
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
老师,从日本购进技术服务,这个要交关税吗
什么是六税两费减半征收
今年6月底新成立的一般纳税人企业,一直0下业务,电子税务局显示为M级信用等级,请问属于中危企业吗?
小规模专票可以开专票多少钱