同学你好!这个同样需要的 调增应纳税所得额的 即使应纳税所得额还是负数 也要调增的 因为这个涉及到 以后年度盈利 可以税前弥补亏损的问题
利润表亏损,业务招待费汇算清缴调曾后,需要补觉税吗
企业亏损,请问汇算清缴业务招待费需要调增吗?
问一下,企业汇算清缴招待费调增了,账上报表需要调吗?
老师您好,请问做21年汇算清缴时,业务招待费调增了,但是还是处于亏损状态,不需要补交企税,请问我现在需要做什么账务处理吗
请问老师,假如我们企业亏损,但是业务招待费和福利费都超过了税前扣除的比列,要调增吗?汇算清缴要怎么做
老师好,差旅费的补助做什么科目,需要提供发票吗
支付的房租押金计入预付账款可以吗,必须计入其他应收款吗
老师好,想买一商铺,登记在个人名下还是公司名下以后交的税费少呢
老师,法人名下两家企业资金互转怎么做账,没有开票怎么处理会规避好风险
怎么开与挂扣公司存在的税费和管理费的证明
请问请问A公司注册资本已实缴到位,现在投资B公司,占80的股权,那B公司80的注册资本算实缴吗,还有祖需要交哪些税金
融资租赁公司,做售后回租业务,准备金按照什么计提,是初始的车辆租赁总额按照一定比例计提,还是每月按照剩余本金来计提?
装修公司一般纳税人选择什么会计准则呢?
医疗增员上传文件解析不了是为什么
员工6月份的差旅费,8月份才拿过来报销,是反结账做在6月的费用里,还是直接做在8月的费用里。
老师如果企业亏损1000元 业务招待费发票500 收入0 调增的金额是200元对吗?然后企业的亏损未分配利润就是800了?是这样吗
筹建期的话 是调增200元的 不过 这个是企业应纳税所得额是-800元 不用交所得税 但是 未分配利润 亏损还是1000元 这是会计/税法的区别 要区分哦
不是筹建期,调整多少?
这个的话 500元 全部调增的 因为不能超过收入的5%。 而收入是0。。。