同学你好!这个同样需要的 调增应纳税所得额的 即使应纳税所得额还是负数 也要调增的 因为这个涉及到 以后年度盈利 可以税前弥补亏损的问题
利润表亏损,业务招待费汇算清缴调曾后,需要补觉税吗
企业亏损,请问汇算清缴业务招待费需要调增吗?
问一下,企业汇算清缴招待费调增了,账上报表需要调吗?
老师您好,请问做21年汇算清缴时,业务招待费调增了,但是还是处于亏损状态,不需要补交企税,请问我现在需要做什么账务处理吗
请问老师,假如我们企业亏损,但是业务招待费和福利费都超过了税前扣除的比列,要调增吗?汇算清缴要怎么做
老师公司赔付给员工的一次性补偿金5万做营业外支出吗
小规模公司,增值税是按季度报吗?
能帮忙做一下帐么,不太明白,后面还有两张,好像缺少单位和个人分别承担的五险费用,
五险费用是当月扣除,还是下个月发工资的时候扣除,银行流水扣除的时候是全部,还是企业承担的部分啊,
请问老师 开票每个月额度 要申报了增值税才能更新吗?
老师给个人汇款,评估费,服务费以后也不能给发票,求分录
这里加了:IFERROR 和不加直接用VLOOKUP有什么不同?
超过了试用期,公司未解雇你,就算是自动转正了吧
老师,九月需要计提印花税吗
老师您好,我想让您帮我看一下这个是啥问题,我现在报企业所得税呢,他显示营业外收入不对,提示我给你截图发过去
老师如果企业亏损1000元 业务招待费发票500 收入0 调增的金额是200元对吗?然后企业的亏损未分配利润就是800了?是这样吗
筹建期的话 是调增200元的 不过 这个是企业应纳税所得额是-800元 不用交所得税 但是 未分配利润 亏损还是1000元 这是会计/税法的区别 要区分哦
不是筹建期,调整多少?
这个的话 500元 全部调增的 因为不能超过收入的5%。 而收入是0。。。