同学你好!这个同样需要的 调增应纳税所得额的 即使应纳税所得额还是负数 也要调增的 因为这个涉及到 以后年度盈利 可以税前弥补亏损的问题
床垫属于什么税收分类编码?
有一个隐形股东王林,个人转给公司70万,已备注投资款,由郭易森股东代持,会计分录怎么写?
单位租用个人的车辆,可以不可以对公账户转给个人?需要个人给公司开发票吗?
你好老师,想请教河北残保金怎么算,比如公司50人,平均工资是3000一年要交多少残保金?
银行流水中出现TIPS财税记账,应该怎么做账,下载对应的完税证明吗。
还是买的羽毛球拍和乒乓球拍应该入什么科目?
求社保分录和银行流水财税支付(是不是指的完税分录。)
公司没有业务往来,一直零申报,四月份购置房产一处,应该怎么做账?才能零申报?
求企业所得税计算公式,直接法和间接法。
工资薪金在计算企业所得税的时候会扣除吗。社保客户端中怎样可以看出哪些是个人部分,哪些是公司部分。
老师如果企业亏损1000元 业务招待费发票500 收入0 调增的金额是200元对吗?然后企业的亏损未分配利润就是800了?是这样吗
筹建期的话 是调增200元的 不过 这个是企业应纳税所得额是-800元 不用交所得税 但是 未分配利润 亏损还是1000元 这是会计/税法的区别 要区分哦
不是筹建期,调整多少?
这个的话 500元 全部调增的 因为不能超过收入的5%。 而收入是0。。。