同学你好!这个同样需要的 调增应纳税所得额的 即使应纳税所得额还是负数 也要调增的 因为这个涉及到 以后年度盈利 可以税前弥补亏损的问题
利润表亏损,业务招待费汇算清缴调曾后,需要补觉税吗
企业亏损,请问汇算清缴业务招待费需要调增吗?
问一下,企业汇算清缴招待费调增了,账上报表需要调吗?
老师您好,请问做21年汇算清缴时,业务招待费调增了,但是还是处于亏损状态,不需要补交企税,请问我现在需要做什么账务处理吗
请问老师,假如我们企业亏损,但是业务招待费和福利费都超过了税前扣除的比列,要调增吗?汇算清缴要怎么做
12.2024年5月1日,甲公司采用分期付款方式购入一台大型设备,当月投入使用。合同约定的价款为5 000万元,分5年等额支付,该项业务中分期支付的购买价款的现值之和为4725万元。假定不考虑其他因素,则甲公司该设备的入账价值为()万元。 C.4 725 D.5725 B.5000 A.1000 老师这题答案是D,我想知道5725是怎么计算出来的
不是本公司员工机票能入账吗
请问,法人注资转账的时候,忘记备注注资字样了。可以吗?
老师您好,25年补交24年的企业所得税和印花税,可以直接 借:未分配利润 贷:银行存款吗?
老师请问,申报所得税汇算清缴填报时,指示填报数据与财务报表数据不一致,如财务报表数据错误,请更正财务报表数据后,再继续申报,但更正好了之后去填报还是这种指示
老师,增值税申报表主表第24栏应纳税合计包括当月的即征即退项目的应纳税额吗?
老师您好!个体工商户住宿费税率多少?
为了答谢顾客送顾客赠品手机,销售单单独出库,税法如何账务处理
这道题对息税前利润的影响为什么不是80呢
老师,我们发票额度是1600万,开票项目为6%服务费专票,之前开票都是单张100万以下,已开具多张99万左右的发票,这次可以开一张110万的发票吗,单张发票开100万以上可以吗,会引起预警吗
老师如果企业亏损1000元 业务招待费发票500 收入0 调增的金额是200元对吗?然后企业的亏损未分配利润就是800了?是这样吗
筹建期的话 是调增200元的 不过 这个是企业应纳税所得额是-800元 不用交所得税 但是 未分配利润 亏损还是1000元 这是会计/税法的区别 要区分哦
不是筹建期,调整多少?
这个的话 500元 全部调增的 因为不能超过收入的5%。 而收入是0。。。