同学你好!这个同样需要的 调增应纳税所得额的 即使应纳税所得额还是负数 也要调增的 因为这个涉及到 以后年度盈利 可以税前弥补亏损的问题

利润表亏损,业务招待费汇算清缴调曾后,需要补觉税吗
企业亏损,请问汇算清缴业务招待费需要调增吗?
问一下,企业汇算清缴招待费调增了,账上报表需要调吗?
老师您好,请问做21年汇算清缴时,业务招待费调增了,但是还是处于亏损状态,不需要补交企税,请问我现在需要做什么账务处理吗
请问老师,假如我们企业亏损,但是业务招待费和福利费都超过了税前扣除的比列,要调增吗?汇算清缴要怎么做
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师如果企业亏损1000元 业务招待费发票500 收入0 调增的金额是200元对吗?然后企业的亏损未分配利润就是800了?是这样吗
筹建期的话 是调增200元的 不过 这个是企业应纳税所得额是-800元 不用交所得税 但是 未分配利润 亏损还是1000元 这是会计/税法的区别 要区分哦
不是筹建期,调整多少?
这个的话 500元 全部调增的 因为不能超过收入的5%。 而收入是0。。。