你好,没有真实业务就是虚开发票

老师好,客户开增值税专用发票,简易征收项目,并缴纳增值税,对方也抵扣增值税,也有合同,但客户说是帮忙开的,这是属于虚开吗?
老师你好,一般纳税人选择简易计税方法,开3%的发票,是不是需要全额缴纳增值税啊?客户给开的专用发票可以认证抵扣吗
老师:有点不太明白这个点 建筑业一般纳税 出的销项3%的增值税专用发票 取得的进项专用发票都不能抵扣吗谢谢那我们签订的简易计征工程合同给甲方也开具的3%专用发票 甲方也是不能抵扣吗
老师,增值税专用发票纸质版2021年开具的,客户联和发票联都遗失了,客户未认证抵扣,合同也取消了,现在是否可以开红字发票?
老板非要给客户的客户开发票,只是收客户的增值税3个税点,这也亏是不?并且有什么风险啊?,这是不属于虚开票啊?
可是合同有的
你好,合同只是形式,需要有真实的交易