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老师,您好!购买材料钱已付,但是发票还没有收到,这种情况怎么做分录来着?支付货款的时候怎么做?收到材料的时候怎么做?

2021-02-15 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-15 16:45

你好,借预付账款,贷银行存款,收到发票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款,

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齐红老师 解答 2021-02-15 16:46

收到材料验收入库,借原材料,贷预付账款,

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快账用户8502 追问 2021-02-15 16:50

支付的时候,我知道是预付,就是收到发票和收到原材料的时候这两个还没弄明白,老师,能否写详细一点。我们公司是销售沙石的,购买的就是沙石,然后在销售销售

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齐红老师 解答 2021-02-15 17:19

收到发票材料还没有验收入库,进项税 可以抵扣了, 会计分录为 借应交税费--应交增值税(进项税额), 贷预付账款,

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你好,借预付账款,贷银行存款,收到发票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款,
2021-02-15
您好,借应付账款,贷银行存款,借原材料,贷应付账款暂估
2022-08-28
你打你转出钱的时候,你肯定是借预付账款贷银行存款,你收到退款的时候,你就借银行存款,贷预付账款。
2022-02-18
那就要暂估入账的
2020-09-15
您好,请问贵公司是一般纳税人还是小规模纳税人
2021-02-20
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