你好,借预付账款,贷银行存款,收到发票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款,
老师,您好!购买材料钱已付,但是发票还没有收到,这种情况怎么做分录来着?支付货款的时候怎么做?收到材料的时候怎么做?
老师您好,公司购买的原材料已经入库,全部货款已付,但是没收到发票,这个月账上的原材料又不够,针对这个已付款货已到,票未到的情况怎么做账
老师 购买材料10000 7.7付款 8.8才收到票 怎么做会计分录 发票放在什么时候
你好老师,收到一批材料,货到了款已付,发票没有开过来,这个分录怎么做?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
收到材料验收入库,借原材料,贷预付账款,
支付的时候,我知道是预付,就是收到发票和收到原材料的时候这两个还没弄明白,老师,能否写详细一点。我们公司是销售沙石的,购买的就是沙石,然后在销售销售
收到发票材料还没有验收入库,进项税 可以抵扣了, 会计分录为 借应交税费--应交增值税(进项税额), 贷预付账款,