你好,借预付账款,贷银行存款,收到发票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款,
老师,您好!购买材料钱已付,但是发票还没有收到,这种情况怎么做分录来着?支付货款的时候怎么做?收到材料的时候怎么做?
老师您好,公司购买的原材料已经入库,全部货款已付,但是没收到发票,这个月账上的原材料又不够,针对这个已付款货已到,票未到的情况怎么做账
老师 购买材料10000 7.7付款 8.8才收到票 怎么做会计分录 发票放在什么时候
你好老师,收到一批材料,货到了款已付,发票没有开过来,这个分录怎么做?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
收到材料验收入库,借原材料,贷预付账款,
支付的时候,我知道是预付,就是收到发票和收到原材料的时候这两个还没弄明白,老师,能否写详细一点。我们公司是销售沙石的,购买的就是沙石,然后在销售销售
收到发票材料还没有验收入库,进项税 可以抵扣了, 会计分录为 借应交税费--应交增值税(进项税额), 贷预付账款,