你好,是税费而不是滞纳金,不需要调增

你好老师,请问2020年汇算清缴的企业所得税补缴了2019年企业所得税2000元,但是我们是小企业会计准则,这2000元计入了2020年的费用,这样的话是否2021年做2020年汇算清缴时候需要调增2000元?
20年,补交15-17年水资源税,放到税金及附加科目,请问老师所得税汇算清缴需要调整吗?
请问老师,2020年补缴(15-17年)水资源费1万元,放到税金及附加中核算,请问老师所得税汇算清缴我是否需要调增呢。
请问老师,23年补提了一笔21年漏提的年金5000元,记到了23年的管理费用,请问23年企业所得税汇算清缴需要做调增吗?
老师,请问2023年汇算2022年度清缴时业务招待费纳税调增了40000,2023年做了补缴企业所得税用了以前年度损益调整科目,2024年汇算2023年的清缴时我需不需要调整报表呢?
老师,存货的盘盈盘亏是会计实务那个章节呀
开增值税专用发票收税点怎么计算
老师,做成本还原是什么目的?
老师你好,合并报表,不能报税吗
单位帮施工企业代缴了电费,后期向施工企业开了电费发票,施工企业打钱给单位的做账分录。前期代缴电费时已经做了:借其他应收款,贷银行存款,后面开发票和收款做不平了,麻烦写下后面的冲平分录。
老师你好咨询个问题:我们是一般纳税人酒店,从农业合作社购进蔬菜,对方开的免税发票,我们以前就按9个点计算来抵扣的,填在农产品计算抵扣栏,但是现在申报表里面没有这栏了,这个是不是以后不能计算抵扣呀
一般纳税人要申报残保金,小规模不用申报,对吗
请问老师公司年终分红,具体分录怎么做呢?
请问:粘贴凭证附件时的顺序,银行回单,支付证明单,哪个在上面是较规范的?
章程里的注资时间是29年3月,是必须在这个时间之前注资完成吗?
请问老师是15-17年的费用,放到今年确认并支付呢?需要调增吗?
物业费因为各种各样的原因今年才确认支付
之前有暂估就不用,否则不能税前扣除要调增
请问老师,为什么补缴以前年度的税款就不需要调增,而费用需要调增呢?
因为税费不需要发票,现在交了也能证明是之前的,但是费用需要发票,之前没有暂估就不能证明是之前的
只认可发生时间的发票,或者先暂估后面取得发票。