齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,根据预收账款金额×汇率作为期初数据处理即可
老师请问汇率按照多少来算呢
上期期末汇率来计算处理
老师我们现在有报关金额和结汇金额不一致这种情况怎么处理呢?
差额调整为财务费用,汇率差异导致
老师这个不是汇率差异导致的吧?知识当时报关出口时,报关人员将金额报错了,所以才导致的。
这个按正确金额入账处理即可
老师您的意思就是按照正确的预收人民币金额换算成美元金额入账,那些差额我再不用计入期初余额了对吗?我们单位从2017年开始到2020你那每一年都有差异的。这些都不用管嘛?
直接调整差额即可 之前的差额现在作为差错更正处理即可
老师可以说的具体点嘛?我具体怎么操作分录是什么?
借,应收帐款 贷,主营业务收入 直接差额调整即可
老师您好,为什么时主营业务收入呢?
你出口,难道不是收入? 这里就是收入也需要调整啊
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老师请问汇率按照多少来算呢
上期期末汇率来计算处理
老师我们现在有报关金额和结汇金额不一致这种情况怎么处理呢?
差额调整为财务费用,汇率差异导致
老师这个不是汇率差异导致的吧?知识当时报关出口时,报关人员将金额报错了,所以才导致的。
这个按正确金额入账处理即可
老师您的意思就是按照正确的预收人民币金额换算成美元金额入账,那些差额我再不用计入期初余额了对吗?我们单位从2017年开始到2020你那每一年都有差异的。这些都不用管嘛?
直接调整差额即可 之前的差额现在作为差错更正处理即可
老师可以说的具体点嘛?我具体怎么操作分录是什么?
借,应收帐款 贷,主营业务收入 直接差额调整即可
老师您好,为什么时主营业务收入呢?
你出口,难道不是收入? 这里就是收入也需要调整啊