那就是余额减去发生额
应付账款期末余额在借方,怎么倒算期初余额
预付账款期末余额=预付账款明细账借方余额合计+应付账款明细账借方余额合计; 应付账款期末余额=应付账款明细账期末贷方余额合计+预付账款明细账期末贷方余额合计
13、以下哪些等量关系是正确的()A应收账款期末余额=期初借方余额+本期借方发生额-期末贷方发生额B实收资本期末余额=期初贷方余额+本期借方发生额-期末借方发生额C预收账款期末余额=期初借方余额+本期借方发生额-期末借方发生额D短期借款期末余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-期末借方发生额
老师,期末余额预收款-期末余额应收账款=次年期初数,期末余额应付账款与期末余额预付账款是怎样计算?
应付账款余额在借方,怎么新建账套录期初余额呢
加贷减借?
应付账款是负债类 发生的时候是贷方记增加的
老师我说的是,借方的期末余额加贷方发生额减借方发生额嘛?
在吗在吗
倒推的时候是减贷方发生额的
本年利润也是同理?
只要是发生的时候是贷方记增加的就一样的
购买方收到的专票,那个箱货清单特别厚一沓子,需要做凭证的时候粘贴在后面嘛
恩 发票需要附在分录后面
一模一样的两张该粘哪张?
紫色的附在后面就行了
我们买东西一直欠款,对方正常给我们开票,到了年终有返利给我们,我们减去返利剩余欠款给人家结清了,这个返利的分录该怎么做
对方让把返利的钱开成红票,这个能作为原始凭证嘛
可以的 这个你收到做原分录的负数分录就行了
是这样吗
对的 就是这样操作的
好哒,谢谢您了
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