你好 走应付职工薪酬科目过渡 。要求是为员工支付的款项 必须要走应付职工薪酬科目过渡的
支付员工奖金的会计分录能不能直接就是 借管理费用—奖金 贷银行存款 因为是年前2月份直接发给员工的,1月份没有计提
就是每年企业支付给当地总工会的工会经费,能不能在支付当月直接做到借:管理费用,贷:银行存款,不计提的后果是什么
疫情补贴之前没有计提,现在是直接发放,会计分录也要做两步? 能不能直接,借:管理费用-职工福利费,贷:银行存款?
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
涉及银行存款的以前年度损益调整科目是不是不能直接借银行贷以前年度损益调整 去年有一笔费用报销给员工借福利费贷银行 本来举办年会抽奖用,后来不办理了,员工把现金去柜台存银行了,这个分录要怎么做
私车公用,给员工的用车补助,怎么做账,发票能用加油票吗?走销售费用?
我司是农产品蔬菜肉蛋类批发行业,供应商开给我们的发票有的是自产自销的免税普票,这种发票是可以按9%抵扣的。但是有的开给我们的发票没有带自产自销字样的免税普票。客户要求我们开专票,蔬菜肉禽蛋类本来国家优惠政策是免税的,但是为什么有的供应商开的可以抵扣有的开的不能抵扣,这样税费不就变成我司承担了?
老师好,税票想做成文档,各个客户和供应商发票已开和未开需要显示清楚怎么做呢
老师咨询一个问题,公司工资少,费用少,全靠成本,成本大于收入不是很好吧。不结转库存商品很大,结转成本大与收入,
货款已经支付,材料尚未入库怎么写分录
假设包子店进货太多, 卖不完,包子过期坏掉了, 要做啥分录 ? 借贷?
老师,以前2个年度库存少结转了,导致成本少结转合计有20万,这算重大差错吗?怎么调账?如果不调以前的账,直接做在今年的库存和成本里可以吗?影响今年的企业所得税税,税局会不会查?我不做到一个月里,分开三个月做可以不?
老师,客户付款至分公司,但已经申请子公司,分公司将不再销售货物,现在货由子公司出给客户,请问这个该怎么处理
酒店行业,跟抖音签订了一份合同,合同约定一年不满10万营收退部分服务费,我们已经全额支付服务费,对方也开了发票过来,请问我这边要怎么做分录?我要挂着吗
关于出口退税,我买的A产品,对应4个型号,数量分别不同,报关单时候,我直接合并了,总金额除以总数量等于平均单价。供应商开票给我是分4个型号开的,总金额数量对的上,可以直接退税吗?
哦哦哦,好的谢谢,那当天计提,当天发放可以吗
你好 可以的。 可以的。 可以这样操作
谢谢谢谢
没事的。 希望能帮到你
麻烦再问下老师,这里的工伤保险是单位缴纳的吧
缴款书中的这个
你好 是的。 是单位缴纳哈