你好 走应付职工薪酬科目过渡 。要求是为员工支付的款项 必须要走应付职工薪酬科目过渡的

支付员工奖金的会计分录能不能直接就是 借管理费用—奖金 贷银行存款 因为是年前2月份直接发给员工的,1月份没有计提
就是每年企业支付给当地总工会的工会经费,能不能在支付当月直接做到借:管理费用,贷:银行存款,不计提的后果是什么
疫情补贴之前没有计提,现在是直接发放,会计分录也要做两步? 能不能直接,借:管理费用-职工福利费,贷:银行存款?
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
涉及银行存款的以前年度损益调整科目是不是不能直接借银行贷以前年度损益调整 去年有一笔费用报销给员工借福利费贷银行 本来举办年会抽奖用,后来不办理了,员工把现金去柜台存银行了,这个分录要怎么做
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
哦哦哦,好的谢谢,那当天计提,当天发放可以吗
你好 可以的。 可以的。 可以这样操作
谢谢谢谢
没事的。 希望能帮到你
麻烦再问下老师,这里的工伤保险是单位缴纳的吧
缴款书中的这个
你好 是的。 是单位缴纳哈