新年好 收到委托加工物资,不需要做分录 委托别人加工,借:主营业务成本,贷:银行存款等科目 取得加工收入的时候,借:银行存款等科目,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)

老师:您好! 我们收到委托加工物资,然后又委托别人加工,账务如何处理啊?
老师我公司是受托方加工,由于现阶段不具备加工能力,就把受托的活又委托加工,想问我公司如何做账务处理
我们提供原材料委托别人加工,委托加工费发票都开了,但是委托加工好的货物收到一部分,这怎么做账务处理
老师,我们公司收到别的公司委托我们加工,然后我们又委托别的公司加工,这个账务怎么处理呢
您好,老师,想问一下受托加工物资结余如何处理呢?我们是受托加工方,接受委托加工的材料生产产品,现在结余一部分受托加工材料,委托方也不要了,我们应该怎么处理呢?而且涉及去年的材料结余
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗?
资产负债表里的应付职工薪酬是负数,是啥意思
朴老师,我公司是电商公司,拼多多店铺8月份关店了,不能进去导数据了,旺店通里有订单和发货的数据,但没有结算的数据,但外账要结算的数据确认收入,那我现在外账该按什么金额来确认收入?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师:新年好!谢谢您的回复。另外我想问下收到委托加工物资,我们有做再包装处理,那人工费可以计入生产成本再转主营业务成本吗?
你好,人工费是通过生产成本核算,然后结转到主营业务成本
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢