是的,这个分录你这里应该有的,给省去了

老师 无形资产摊销的正确分录是借 管理费用-无形资产摊销 贷 累计摊销是吗 但做账的时候贷方记了无形资产 这样是不是就减少无形资产原值了?从而会影响资产总额?
这道题做摊销分录时是自始至终不算转为投资性房地产的摊销额吗?转之前的不应该摊完再平分吗?总觉得应该有一笔分录贷方是累计摊销的, 借:管理费用-无形资产摊销165000 贷:累计摊销165000
购入一项无形资产,借:无形资产 贷:银行存款 ,分摊时是这样做的 借:管理费用 贷:累计摊销,这样的话即使分摊完了无形资产跟累计摊销还有余额,这样的分录对吗?
我们单位这个月购买了土地。取得的确认书。我做分录的时候作无形资产了。我就想问一下啊,这个土地我们想盖厂房用的,就是我做无形资产摊销,借管理费用贷累计摊销,问题是我我们现在用的是T3加。系统里头没有累计摊销,我是自己加一个吗?改一个这个科目吗?可是我报财务报表的时候,这个累计摊销,嗯,这个数额记到哪个位置呢
老师 这个无形资产计提摊销正确分录是 借:管理费用 120 贷:累计摊销 120 形成了应纳税暂时性差异 借:所得税费用 30 贷:递延所得税负债 30 做差错更正不是都要反向分录吗啊?为什么所得税这块只是换名字 没有反向?
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢