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老师,主营业务收入确认时,开票是普通发票,也要贷:应交税费—应交增值税—销项税额写上去是吗?

2021-02-20 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-20 13:47

你好 是 主营业务收入确认时,开票是普通发票,也要贷:应交税费—应交增值税—销项税额写上去是

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快账用户5805 追问 2021-02-20 14:03

我看到实操里确认收入时候,没有同时结转成本,一般都是 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 接着借:主营业务成本 贷:库存商品, 可是这个没有是什么意思?

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快账用户5805 追问 2021-02-20 14:04

这个没有结转

这个没有结转
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快账用户5805 追问 2021-02-20 14:06

这个也没有同时结转成本

这个也没有同时结转成本
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快账用户5805 追问 2021-02-20 14:06

这个是用罐头直接抵消前欠其它公司债务的

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齐红老师 解答 2021-02-20 14:15

你好 可以月末一起结转成本的  

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快账用户5805 追问 2021-02-20 14:22

但是我看介绍没写月末一起结转,若真账这样做时候,期末怎么去统计要结转的主营业务成本,一笔笔金额去找吗? 印花税契税这些缴费税款所属日期是什么意思?意思就是这个期间交的这笔税?附加税印花税业务一次这些是只交一次就可以了是吗?

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齐红老师 解答 2021-02-20 14:23

你好 就是转收入对应的成本 要自己做成本本的  

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你好 是 主营业务收入确认时,开票是普通发票,也要贷:应交税费—应交增值税—销项税额写上去是
2021-02-20
是的,你的账务处理是对的
2021-05-15
 你好;    你科目不对哦  ; 两个偶读不对; 你是什么准则的    
2022-07-13
应交税费,应交增值税最好写这个,如果没有二级科目,有三级科目的话,写销项。
2022-09-05
不要发票,确认收入时分录:借:预收账款贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项,对的
2023-05-23
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