您好,最好是设立,毕竟现在要使用新的会计制度科目
老师你好,我们是建筑业,然后工程施工二级科目怎么设置合适呢?我们是用友软件做账,然后是用的项目核算,可以二级科目直接设置人工费用,材料费用,间接费用等这些吗?
老师你好,建筑行业直接设置工程施工的二级科目为人工费,材料费,间接费用这些可以嘛?不设置合同成本,合同毛利这个二级?然后月底把工程施工转入主营业务成本?
老师你好,建筑行业然后项目上买的一些小东西可以不计入周转材料直接计入工程施工-合同成本-间接费用嘛?
一般纳税人建筑企业我做工程施工科目时不设置二级科目合同成本直接工程施工—材料费可以吗
郭老师借主营业务成本 工程施工合同毛利 贷主营业务收入 借工程结算 贷工程施工合同毛利 工程施工合同成本 第一个分录是确定收入、成本、毛利时? 第二个分录是工程完工时工程结算和工程施工-合同毛利-合同成本对冲? 像我之前问的月末结转收入成本毛利时借主营业务成本9万(人工费即工程施工-人工费,这里的金额直接计入,不需要借主营业务成本和工程施工-人工费科目结转?),工程施工-合同毛利6万贷主营业务收入15(工程结算科目金额)
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是???企业是满足 335的,可以更改吗
工程款1万块钱,对方用酒抵账,没有发票,怎么做会计分录,抵来的酒我们用于了业务招待,怎么做财务处理。
老师请问我们是农产品公司,很多品种,进项票不全,例如西兰花没进项,其实销售有,这个可以开出去吗
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,我司生产企业,其中也有贸易,直采直销。想问下企业的内控流程问题。像这种贸易的,直接从A公司采购卖给B公司,货物也不需要到我司的情况下,我司的流程是库管做入库单,再做出库单。办公室的销售再做个销售单。请问出库单和销售单有必要都做吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
那如果设置的话,合同毛利是要工程竣工后才能用到是吗?
您好,是的,假如您使用不习惯,可以不设立,最好是设立。
如果设立合同成本合同毛利的话是不是就要设立合同结算这个科目呀?
您好,是的,请问还有什么可以帮到您的
那每月的工程施工怎么结转呢
借:主营业务成本-工程结算成本 贷:工程施工-人工费 材料费 机械费
可以直接设置主营业务成本-某某项目嘛?
您好,可以根据具体情况而定,谢谢
工程结算是设置在哪个会计科目类呢
您好,工程结算单独一个科目,设在成本类下面,谢谢
是不是也只有工程竣工后才能用到呀?怎么做分录呢工程竣工后?
您好,没有竣工也可以用到的。假如您非得到竣工之后才用,那也没有办法。
什么时候能用到呢
1、按照合同约定,可以向甲方结算了,开工程价款结算清单/进度单找甲方,认可后,按应结算的金额,借记“应收账款”等科目,贷记工程结算。 2、合同完工时,应将本科目余额与相关工程施工合同的“工程施工”科目对冲,借记本科目,贷记“工程施工”科目
我们甲方跟我们结算时我们是直接入:借:应收账款 贷:主营业务收入呢,然后月底结转:借:主营业务成本 贷:工程施工 不是这样的嘛?
您好,可以按照您那样去做,谢谢
我这样是不是就用不到工程结算科目了
可以是没有用到。谢谢
我回看了一下,您假如实在用不到那就不要用。或者您还是习惯性之前的做账方式就去按照以前的。 但是您自己需要加强专业水平,慢慢转化为新的会计科目和制度上来做账