这个就是根据应付账款和预付账款的期末余额获取的

真账实操,金马商贸一期,资产负债表,我算的预付账款4404 应付账款132643.92 答案是137047.92 怎么算的?
老师这是金马商贸一月是资产负债表,预付账款项目和应付账款项目和明细账上对不上为什么资产负债表答案是这两个数
老师,金马商贸营业期1月份的资产负债表,预付账款和应付账款这两个数是怎么来的?
这是真账实操,金马商贸营业期一月的资产负债表,为什么预付款项和应付款项不是填0和13264 3.92。这两个科目在借方都没有余额呢
实操商贸里零售金马商贸营业期1月的资产负债表预付账款5604元是怎么得到的,谢谢
老师,后来接的账,之前的应收账款a现金收回来的因为是手工账,期初科目明细未承接,后期按发生额继续做账应收a为负数,现在银行明细到账,发现应收a其实为正数,我怎么调账呢
老师您好,24年根据合同确认了整个项目的收入。确认了480000元。25年这个项目已经回款40万,剩余8万元现在业务说收不回来了。24年是开票40万,无票收入8万元。我账上要冲减收入,我需要什么原始单据吗?谢谢老师
财务报表之间的勾稽关系
全量发票导出来,个人在税务代开的发票,税率都是零,实际取得的纸质发票税率是星号么?
请问一般纳税人取回茶叶增值税专用发票,税率13个点,勾选能抵扣几个点呢
您好,A公司+B公司=A公司,做吸收合并,税务上有什么政策和注意事项
老师,我公司竞拍矿山并销售石料的,前期是以另一个公司拍卖,后来由于地方政府要求,在矿山所在地成立了我公司,后面实际经营都是我公司,成立时注册资本金200万,认缴的,我账上挂那个单位借款,现在老板说把我公司与另外一个公司的借款转200万为实收资本,这不行吧?
一般纳税人公司,7月一9月份以公司的名义购买的房产,没开发票,计入在建工程。这个月开了发票。这些是一次性转入固定资产吗怎样写会计分录?转入固定资产之后是次月做折旧是吗?
我公司有一个固定资产向个体户采购,之前按季度给开发票,设备按暂估入了账,也提了折旧,现在个体户没法开具后续发票了,这个固定资产入账价值怎么调整?后续还能计提折旧吗
老师好,一般纳税人,房产土地,出租给个人,从租交的房产土地税,还用给个人开发票吗
但是科目余额表中的余额不是这两个数啊
你同时启用了这两个科目核算吗
填写资产负债表不是根据科目余额表来填吗
预付账款是根据预付账款下面单位的借方余额%2B应付账款下面单位的借方余额 应付账款是根据预付账款下面单位的贷方余额%2B应付账款下面单位的贷方余额
好的,明白了老师,谢谢
好的,客气,帮到你就好