你好,你这个是今年收到以前的退税了吗
老师,请问17.18年多交的企业所得税办理退税后今年2月份退回来了,一般纳税人,分录按下图写吗?这样影不影响汇算清缴,因为公司19年开始交经营所得不交企业所得税了,汇算清缴已经做了,需不需要重做。
22年开票100万,已经交了企业所得税,因为第四季度不开票了,红冲会影响22年销售额,23年需要汇算清缴退税麻烦,所以准备23年在红冲,23年红冲是直接冲减23年销售额的,可以吗,请专业的人回答
请问下汇算清缴退税的理由怎么写?原因是第一季度因为很多成本票没来得及开进来交了企业所得税,然后一年下来公司只是刚好处理盈利,然后导致汇算清缴之后需要退第一季度交的企业所得税
老师您好,请问:现在遇到个问题。。就是按常理填报所得汇算清缴时,会有退税,等于去年这家公司是亏损9w多,但是2季度交过所得税200多,汇算清缴退税?这样税务局会不会不高兴、查账呀?企业已经连续2年亏损了,小规模纳税人。
老师请问公司个税漏报了去年9-11月,从12月才开始申报的。现在企业年报和企业所得税汇算清缴上数据和个税扣缴系统里的数据不一样,这个会有影响吗,需要补报吗?汇算清缴已经申报过了
月初往来对账怎么对呀
老师其他业务成本6.97那里没看懂是怎么算出来的?
这个题是不是不严谨啊?首先:进口的增值税、消费税没考虑抵扣,其次收取的辅料和加工费为啥没算销项呢?就只加了3.4问的正常金额
某企业发行债券,发行价990元,面值100元,筹资费用率为5%,票面年利率为8%。所得税税率为25%,则债券实际利率是多少?需要考虑所得税吗?麻烦列一下公式
你好老师,你向我们这个白酒制造业里面有很多过时的,这个包装物东西都不太值钱,就是数量比较大,我这个平时怎么慢慢处理呀?还是九几年的东西呢
老师,你好,yonsuite这个用友版本,之前我们收款单做的应收是一笔账,没有区分ABC店铺,然后我在凭证里调整了,请问怎么做应收核销啊
老师,查账发现,10年前公司一笔对外投资款汇出日分录为 短期投资 年末又更正为应收账款,这笔款实际就是投资款,我单位是作为对方企业有限合伙人投资的,现在我如何更正分录,后附什么凭证?多谢
实际工作中要解决: 我们工厂做外贸第一单,正在生产货物准备要出口。供应商7月开了原材料的进项发票给我们,此发票涵盖了内销产品和外销产品。我怕这样的进项不好申请出口退税,想冲红发票,让供应商重新开合适的进项票来匹配我们的外销订单。是否有这个需要呢,是否在申请出口退税时,进项发票一定要跟出口货物相匹配呢,谢谢
不明白为什么要把增值税加到长投的初始入账成本
同一家单位支付货款给本单位,有提前支付的也有后续付款的,那我只设置预收账款,不设置应收账款可以吗?
是的,今年收到的以前的退税
金额具体是多少告诉我一下
2千多,金额不大把
那要用以前年度损益调整处理的,按照上面金额处理
影响汇算清吗?
会影响你的利润分配,财务报表数据,不影响汇算清缴