同学你好 一共报了几个月的?9月份开始的吗
老师,好。我们在2月份的时候新增人员,社保也补交一月份的了。现在不是需要报1月份的个税。哪我填他1月份单位社保吗,还是等到报二月份的个税时,一块把1月份的社保和2月份的社保一块填了
老师下午好!在做工商年报的时候,有关社保信息这块,我们公司9月份只交了1个人的社保,10月11月份都是交了2个人,12月份交了3个人,最终我填社保信息那里要写多少个人的社保
老师早晨,我司因2021年1月2月买了二人的社保,3月就只买了一个人的,后面几个月都没买了,我工商年报的社保信息该填多少人?
老师,填写工商年报里的单位社保基数金额时,如果1月份养老保险交了11人,医疗保险交了12人,那么这个月的人数按哪个算?
老师,申报个税里,4月份的社保不交,在社保扣除里,填写的信息保存不了。现在我们要申报4月份的个税,但是社保没有交,这怎么操作?
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
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是的,是这样的9-11月是交了1个人的,12月交了3个
1乘以3%2B3然后再除以4 这样计算的 平均数四舍五入等于2