您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

公司为员工购买团体意外险,先以银行存款支付,后来票到了,应该怎么做账
用银行存款给员工支付的意外保险费应该怎样做分录
老师!给员工买意外险分录是需要先计提么?借管理费用贷应付职工薪酬,在借应付职工薪酬贷银行存款?
6月银行支付员工意外团险费,7月开普通发票,怎样做会计分录?
老师你好!厂里一员工买的意外险,但是她的住院费由公司承担。交住院费时做了:借:其他应付款—保险公司,贷:银行存款。现在这笔费用要公司承担,应该怎样做分录呢?老师
老师 车辆购置税要怎么做会计分录
一般纳税人收不回来的应收账款转营业外支出,那么对应应收账款确认的收入该怎么办
老师,我们公司之前入库很乱,有时候按合同有时候按入库,因为外贸公司,很多时候确实没办法按实际入库,因为有些货放在供应商工厂里面的,我们一点一点的出货,所以有时候直接按合同入库了,这样有没有什么更好的方法能够更准备的掌握库存
请教一下,筹建期物资入库了,就一定要上金蝶账吧
一般纳税人,建筑业,收不回来的应收账款是价税分离后转收入吗?
个人独资企业小规模一定要设立账吗?
在做第一张凭证工行银行明细时候收到100万,其中互转60万到建行账户,借银行存款工行100万,贷60万这个是转建行,工行余额是40万。做第二张凭证是拿到建行明细收入120万,支出100万,这个时候我又做凭证是借银行存款建行120万,贷工行60万,这个时候工行就不对了。我应该怎么做
老师,报税的账我要收集回单,原始凭证啥的给代账公司,那我自己做的内账还需要原始凭证吗?或者内账都需要做什么
老师,个税工资申报扣除三险,工资按现金发放,社保按公户发放,这分录怎么写
你好老师,商贸公司主营材料加运输服务税负应该按多少计算
付款就收到了发票,能不能做: 借:管理费用 贷:银行存款
应该通过应付职工薪酬科目走账