您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
公司为员工购买团体意外险,先以银行存款支付,后来票到了,应该怎么做账
用银行存款给员工支付的意外保险费应该怎样做分录
老师!给员工买意外险分录是需要先计提么?借管理费用贷应付职工薪酬,在借应付职工薪酬贷银行存款?
6月银行支付员工意外团险费,7月开普通发票,怎样做会计分录?
老师你好!厂里一员工买的意外险,但是她的住院费由公司承担。交住院费时做了:借:其他应付款—保险公司,贷:银行存款。现在这笔费用要公司承担,应该怎样做分录呢?老师
老师前任会计23年,24年印花税只申报了销售,没报进货,我要更正吗?还是不管它?老板本来就不开心,不赚钱还要交税?
老师 ,7月份报税,电子税务局让传输财务报表,季报吧,是4-6月的,这个6月份结完账 财报怎么选择啊?没弄过呢
想问题目,怎么不能上传图片了
劳务报酬今年开票20万,明年汇算清缴,假如只有这一项所得,没有其他专项扣除,明白汇算清缴他通退税多少,麻烦算一下呢,谢谢
请问老师那个公司如果拿到工抵房要交哪些税
红冲的发票需要做账吗?
2024年12月份银行利息多记账一分钱,今年第二季度才发现,这样怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01 ,我第二季度不记这个利息可以吗?或者应该怎么做分录调整一下
一般纳税人公司购买二手车,对外销售,可以开13个点的专票吗
普票上的库存商品金额是副数要怎么写分录
请问老师土地增值税的计税依据怎么计算
付款就收到了发票,能不能做: 借:管理费用 贷:银行存款
应该通过应付职工薪酬科目走账