6月挂其他应收款,7月收到发票时冲
4月之六月,应付工程人员工资20000元,用银行存款支付其他费用9200元均取得增值税普通发票。会计分录怎么写?
车船税保险费开具的专用发票,6月收到的发票,7月支付的,怎样做分录
以银行存款1800元支付本月电费,取得增值税普通发票会计分录怎么写
上月支付专利申请服务费,做的借:预付账款,贷,银行存款的分录,本月收到对方开的普通发票,怎么做会计分录,上月的会计分录怎么调整
6月银行支付员工意外团险费,7月开普通发票,怎样做会计分录?
老师奖金我按一次性综合所得算的个税,工资10万,奖金2万 12万一6万 其余60000*0.1-2520=3480 对吗
老师您好,我8月购进A产品并在8月出口泰国,8月也勾选出口退税认证,那么8月怎么做购进货物及出口分录
老师:医院门诊收据可以当正规发票入账吗?
老板自己报销,只有一个会计,费用报销单里谁签字呢?
老师请问公司25年招了个残疾人要享受残保金优惠,需要在25年备案还是26年备案呢?这个人员是8月入职的,8月社保9月补交做数吗?还有8月入职应该怎么算这个全年残疾人人数呢?
老师,实际是用于员工福利,报税做视同销售,然后进项税额还要在转出来吗?
老师,现在物流公司大车取得的纸质过路费发票还能抵扣吗?如果能的话申报表在哪里手动填写?
老师好,请问2024年的残疾人就业保障金在2024年没有计提,现在申报缴纳了可以直接入管理费用吗
财务报表怎么分析是否存在税务风险,财务风险?
老师对同一个单位应收和预收,应付和预付尽量用一个科目比较好是吗,应收和应付绝对不能对冲是吗