甲公司开具发票作为收入处理,100你是什么,返的?这个开红字发票吗,能收到发票吗

甲公司与乙公司均为增值税,一般纳税人2x19年6月3日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销售w商品1000件。W商品已经发出,每件商品成本为70元,合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费,除非这些商品在乙公司存放期间内由于乙公司的则认发生回损或丢失,否则在w商品对外销售之前,乙公司没有义务向甲公司支付货款,乙公司不承担包销责任。没有售出的w商品需退回给甲公司,同时甲公司也有权要求收回w商品或将其销售给其他的客户。至2019年6月30日,乙公司实际对外销售100件开出的增值税专用发票上注明的销售价款为10万元。增值税税额为13,000元。这个题里边进项税额为600。是怎么算出来的?
老师,有个卖软件的甲公司,在乙商店里放置一款软件,顾客每在这款软件里消费100元后(进甲公司公户),可有10元返利,顾客可提现(若顾客提现,返利的钱可从公户返给客户)。甲公司给要给乙商店100元。甲公司每个季度开的普票有10万左右。站在甲公司的角度该怎样做账。
[例13-2]甲 公司与乙公司均为增值税一般纳税人。2019 年6月3日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销售W商品1000件,W商品已经发出,每件商品成本为70元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费。除非这些商品在乙公司存放期间由于乙公司的责任发生毁损或丢失,否则在W商品对外销售之前,乙公司没有义务向甲公司支付货款。乙公司不承担包销责任,没有售出的W商品须返回给甲公司,同时,甲公司也有权要求收回W商品或将其销售给其他的客户。至2019年6月30日,乙公司实际对外销售100件,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为100000元,增值税税额为13000元。求乙公司涉及的账务处理
甲公司与乙公司均为增值税,一般纳税人2x19年6月3日,甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销售w商品.1000件。W商品已经发出,每件商品成本为70元,合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费,除非这些商品在乙公司存放期间内由于乙公司的则认发生回损或丢失,否则在w商品对外销售之前,乙公司没有义务向甲公司支付货款,乙公司不承担包销责任。没有售出的w商品需退回给甲公司,同时甲公司也有权要求收回w商品或将其销售给其他的客户。至2019年6月30日,乙公司实际对外销售100件开出的增值税专用发票上注明的销售价款为10万元。增值税税额为13,000元。这个题里边进项税额为600。是怎么算出来的?
【例题】甲公司与乙公司均为增值税一般纳税人。2020年6月1日甲公司与乙公司签订委托代销合同,甲公司委托乙公司销售W商品2000件,W商品已经发出,每件商品成本为70元。合同约定乙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费。除非这些商品在乙公司存放期间内由于乙公司的责任发生毁损或丢失,否则在W商品对外销售之前,乙公司没有义务向甲公司支付货款。乙公司不承担包销责任,没有售出的W商品须返回给甲公司,同时,甲公司也有权要求收回W商品或将其销售给其他的客户。至2020年6月,乙公司实际对外销售1000,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为100000元,增值税税额为1300元2020年6月30日,甲公司收到乙公司开具的代销清单和代销手续费增值税专用发票(增值税税率为6%),以及扣除代销手续费后的货款:甲公司开具相应的增值税专用发票
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢