你好,劳务公司而不是建筑施工企业,不需要去项目所在地预交税款的

小规模公司开建筑服务就是每个月不超过10万,一季度不超过30万,异地项目也是需要的吗?
小规模纳税人劳务公司,一个季度开票未超过30万 开的是专票,异地项目,还需要到异地办理预缴税款的手续吗?
小规模劳务公司,异地项目,开10万专票,本季度开票不超过30万,需要预交增值税吗?
小规模建筑劳务,在季度不超过30万的情况下,异地经营开票需要开外经证预缴税金嘛?
你好,小规模纳税人提供异地建筑服务,季度开票不超过30万,需要办理外管证和预交税吗?
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
请问一下最新规定嗯,捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些?帮我归类一下,可以吗?
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
老师印花税这个问题很棘手啊。合同,发票,账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧?1、现在我还按照什么来补缴24年呢?2、明年又咋个报呢?3、插补了24年,继续插补23年又怎么办?4、按照他的发票去报,以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性?目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额,改也不好操作。难道都按照含税金额报?真是焦虑啊?
我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万,现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本,有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车,无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗
当月货到,为确保成本合理性做了暂估,知道实际工作和理论有偏差,请问工作中下月到票,年后3月到票分别怎么做账?
公司交的水电费应计入应收账款,还是其他应付款?要交印花税吗?快递费用也要印花税吗? 财务部,业务部,跟单部,PMC部,工程部,生产部,仓库部,质检部,生产部,生产部管理人员,生产跟单,物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目?
但是做的是异地施工的项目呢,也不需要异地预缴吗?
你好,劳务公司而不是建筑施工企业,不需要去项目所在地预交税款的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
那如果是建筑施工企业呢,一个季度开票未超过30万,如果开的普票,免交增值税,可以不用去异地预缴是吗?那如果开的专票就要去预缴是吗?
你好,是的,是这样的
好的,明白了,谢谢您
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢