同学你好 需要盘点所有的数据做期初数才可以的
老师好,公司现在正属于筹建期,名下有一个门店,是独立核算(还在装修),现在门店所发生的全部费用全是公司在支付,老板说这算投资门店,等门店开始营业后,就正常做门店的账,请问公司应该怎么做账呢?
我们公司现在成立了一个总部(现在暂时是小规模纳税人),只负责把统一采购,再统一配送到其他分公司(其他分公司其实是销售门店,每个门店都是小规模纳税人)。请问,总部要怎么处理配送给门店货物的账务处理和税务处理?
公司是一家药品连锁公司,底下有好多门店,之前一直没有做账,现在再需要做账,流程是怎么样的
公司现在做药店连锁的,下面有门店,各个门单独报税,现在成立总公司,由总公司给各个门店送货,总公司之前一直没账,也没有票,现在要建账怎么做该?
老师,请问我们是医药连锁公司,有25家门店,总公司是一般纳税人,20家门店是总部统一核算,增值税企业所得税都是总部统一申报,5家是独立核算,增值税跟企业所得税门店自己申报,公司有网上销售,开的抬头是独立核算的门店,但是上游公司给我们开票都是开到总公司了,独立核算的门店没有成本发票,我这个独立核算的门店纳税申报应该怎么申报,账务怎么处理?
固定资产好多都没票,怎么处理
没有发票的不能税前扣除的
现在做内账应该怎么?这个说明?还是怎么?要不怎么贱账?
按照实际业务来做 内账没事
现在就是好多没票也不知道金额,怎么做?估计一个数,要不要让老板写个东西
可以 你盘点一下 然后让老板签字
实收资本怎么写
借固定资产 贷实收资本
往来怎么做?
往来按照往来明细核算就行了 其他应收应付 预收预付 应收应付
就是现在真实的余额就行是不?
对的 是真实的余额就行了