同学你好 1.对的 2.是的 有收入就要结转成本的 借其他业务成本 贷银行存款
老师公司原来没有人员,社保今天增加的人,还没审核通过了,明天再申报社保可以吗
公司把厂房租一部分给客户,收的水电费入其它业务收入,那我结转成本时凭证怎么做?
老师:如果线上平台已经收款,但是销售系统里面没有做销售,例如银行收款线上平台5月销售143.68 元,6月销售1490.53,8月份才做销售下账,这边分录怎么做?
老师,请问一下取得进项发票抵扣有要求吗?比如我这个月开了免税的销售发票,那我能勾选当月取得的进项发票吗?
老师职工互助医疗保险,申报个税不能抵扣?
老师,在职员工意外离世,公司给发的大额抚恤金可以转给直系亲属吗?要申报个税免税吗
你好朴老师,有一个员工6月辞职,6月工资暂时未发,按公司规定,6月工资是在7月发的,然后8月申报个税,那么8月申报个税时,该员工工资写0,是吗?那么到9月申报个税的时候,该员工仍然未发工资的,那么需要改为非正常状态吗
老师有推荐的人事软件吗
之前报销款挂错了 可以调么 怎么调整 是发票挂给那个人 但是没给那个人付款
老师,在资产负债表里面存货里面,在产品科目里怎么会有负数?我是哪里做错了还是怎么样?
老师请问,B公司每月需支付9万,三个月付一次。那这个其他业务成本怎么算呢?
同学你好 那就是9万乘以3
老师,俺问错了,我是想问A怎么确定他其他业务成本?
这个需要有发票 的哦
老师因为以A的名义从银行贷款借给B,B除了存应付的利息外,还会另外付钱给A,A也会开票给B啊,A的其他成本怎么确认?
只要对应其他业务收入收到的发票就是的