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这个月进项税额大于销项税额:如果当期进项税额大于当期销项税额,可作为留抵税金,在下月继续抵扣至抵扣完为止.这种情况,你可以如下处理: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税 请问一下这次分录怎么理解啊。转出多交增值税,可是我是进项大于销项有留底啊。

2021-02-24 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-24 08:44

您好 就是进项大于销项 不需要缴纳增值税 相当于多交了增值税 转出到未交增值税 交税未交增值税 正常情形下 进项大于销项不做账务处理的

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快账用户9170 追问 2021-02-24 08:51

不做账务处理也是正确的是吧?进项大于销项就直接做一笔,借销项 贷进项 转出未交增值税 。

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齐红老师 解答 2021-02-24 08:51

不做账务处理也是正确的 进项大于销项可以不做任何账务处理的

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快账用户9170 追问 2021-02-24 09:16

老师,这样处理对吗??

老师,这样处理对吗??
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齐红老师 解答 2021-02-24 09:17

请问计提待抵扣进项税额是什么意思

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快账用户9170 追问 2021-02-24 09:18

公司老会计做的,我没明白。所以问问老师

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齐红老师 解答 2021-02-24 09:19

最后一笔没有做的必要啊

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快账用户9170 追问 2021-02-24 09:19

还有当时认证发票的话,需要做分录嘛?

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快账用户9170 追问 2021-02-24 09:19

最后一笔做了也没错是吧?

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齐红老师 解答 2021-02-24 09:19

当时认证发票 是否要做分录 看当时收到发票进项税额是怎么写的分录  再决定是否要写分录

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快账用户9170 追问 2021-02-24 09:20

购进时候我直接写进项税额

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齐红老师 解答 2021-02-24 09:21

那认证的时候不需要再写分录了

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快账用户9170 追问 2021-02-24 10:25

要是我入库是待认证进项税额 那么认证了就是贷方待认证是吧??

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齐红老师 解答 2021-02-24 10:36

是的 这样处理正确的

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您好 就是进项大于销项 不需要缴纳增值税 相当于多交了增值税 转出到未交增值税 交税未交增值税 正常情形下 进项大于销项不做账务处理的
2021-02-24
您好,这个留底是退税的时候,才有的分录
2023-03-16
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-01-11
您好,这样的话就是  转出多交增值税和转出未交增值税,这俩冲销剩下13就可以的
2023-07-14
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-01-14
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