你好 直接调整 分录就行了。 调整 :借 应收账款 贷其他应收款 就行了。

调整凭证,借现金贷银行存款要调成借其他应收贷银行存款,怎么调
老师11月份做错一笔怎么调账呢?之前做的借:银行存款,贷:主营业务收入,贷销项税,之前这笔做错了,本来应该做借:其他应收款,贷:银行存款
老师,本来是借:银行存款 贷:其他应收款 但是我写错成 借:银行存款 贷:应收账款 跨年了怎么调整呢
老师有张分录写错了 正确的是:借:主营业务成本100 贷:银行存款100 写错借:应付账款100 贷:银行存款100 已经跨年了要怎么调整??
老师您好,以前年度的收款应该做到借:银行存款 贷:应付账款的,但是贷方做错了,做成了其他业务收入了应该怎么调整呢
请问老师,过路过桥费专用发票,可以抵扣销项税额吗
老师,买入100元,卖出95元,厂家说差额5元由厂家补贴,请问老师怎么做账
老师好,异地项目票没开完,需要核销外经证吗?还是等票全部开完再核销外经证呢
老师好,公司与公司之间的股权转让转让所得有多少税率
您好!分公司欠了货款没给,被供应商告了,分公司无力偿还,法院直接从总公司划走了这笔款项,那么现在分公司账户也没办法还回来,可以怎么样还给总公司啊
公司两个股东,都没有实缴,现在其中一个要转让股权,是自然人,个人所得税按什么交
出差补助计入哪个科目
老师,我们有一张2022的发票,退货退款,但是进项发票已经抵扣了,这个红字信息表只能由我们开了么
老师,请问历史产生的,不能收付的往来账,可以合并数据吗?
老师你好,个人可以开这种机械设备发票,有什么要求吗