修改汇算清缴的情况下,借应付账款贷以前年度损益,调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
老师,本来是借:银行存款 贷:其他应收款 但是我写错成 借:银行存款 贷:应收账款 跨年了怎么调整呢
购买承兑的时候,去年记的借应收票据100贷银行存款90贷营业外收入10,正确应该是借应收票据100贷银行存款95贷营业外收入5。跨年了怎么调整
付款银行,借银行100,贷应付100,分录写错了,现在做了原路红冲,正确分录,现在科目余额表借方有余额,如果不做错的话,借,固定资产100,贷应付账款100,借应付账款100,贷银行100,这样我的应付账款余额应该是0啊,现在应该怎么处理啊
老师有张分录写错了 正确的是:借:主营业务成本100 贷:银行存款100 写错借:应付账款100 贷:银行存款100 已经跨年了要怎么调整??
去年一笔分录应写借应付账款9528 贷银行存款9528 错写成了借主营业务成本9528 贷银行存款9528 应该怎么更正呢
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
这样我还需要修改当年的企业所得税年度申报表吗?
你好,对的是的,是这么做的。
老师你的分录不对吧,借方还是应付账款,那最后我的应付账款还是有挂账啊!
我坐反了,应该是借以前年度损益调整贷应付账款借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整